您好,不用管的,24行以下不用管,是系統(tǒng)自動(dòng)帶的,我問(wèn)過(guò)稅務(wù)局,他們的回復(fù)是每月交的稅對(duì)就行,如果自已覺(jué)得要改24行以下數(shù)據(jù),帶好公司去稅務(wù)大廳更正
老師你好,增值稅一般納稅人申報(bào)表里,為什么期末未繳稅額一直都是負(fù)數(shù)啊,只要是不用繳稅的月份一直都顯示這個(gè)金額,謝謝了
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)主表第25行:期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))這一行我們的數(shù)據(jù)一直顯示的正數(shù)的,是表示我們還有稅款未繳納嗎
老師,我想問(wèn)下我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月增值稅,上個(gè)月開(kāi)了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認(rèn)不了,后來(lái)增值稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額顯示有數(shù)字申報(bào)成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過(guò)了申報(bào)期有什么辦法嗎?
3月一般納稅人 銷(xiāo)售額出現(xiàn)負(fù)數(shù) 納稅申報(bào)表咋填寫(xiě)? 如果存在銷(xiāo)售收入是負(fù)數(shù)的情況,填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附表(一)時(shí),首先在對(duì)應(yīng)稅率的專用發(fā)票銷(xiāo)售額 中填寫(xiě)負(fù)數(shù) ,然后在未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額里填寫(xiě)相應(yīng)金額的正數(shù),使得該行銷(xiāo)售額合計(jì)數(shù)為0。這時(shí)增值稅納稅申報(bào)表附表(一)可以正常保存,那么是不是多做了收入,后面怎么處理?
老師,補(bǔ)交了2017—2019年的增值稅. 借 其他應(yīng)付款 10.2萬(wàn) 貸 以前年度損益 9.32萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.88萬(wàn) 去大廳更正申報(bào)后交了0.88萬(wàn)增值稅后. 增值稅及附加稅申報(bào)表顯示如下: 27欄本期已繳稅款 0.88萬(wàn). 31欄本期繳納欠稅稅費(fèi)0.88萬(wàn), 32欄期末未交稅款(多交為負(fù)數(shù)) -0.88萬(wàn) 后面每期32欄期末未交稅款(多交為負(fù)數(shù)) 顯示有-0.88萬(wàn),這個(gè)需要調(diào)嗎??還是一直這樣沒(méi)關(guān)系! -0.88萬(wàn)
那這種情況,我更正3個(gè)季度的增值稅申報(bào),重新入賬能行不,這個(gè)會(huì)不會(huì)風(fēng)險(xiǎn)也大
老師請(qǐng)問(wèn),怎么在稅務(wù)局系統(tǒng)上查一二季度的申報(bào)報(bào)表?
公司給代管賬戶付的款而且開(kāi)了票怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,
小規(guī)模納稅人,減免的2個(gè)點(diǎn),所得稅納稅表上,用填到營(yíng)業(yè)外收入那嗎,系統(tǒng)上有提示
購(gòu)承兌50000付款49800,憑證怎么做
社保調(diào)基和財(cái)務(wù)做賬有哪里需要調(diào)整嗎?比如補(bǔ)繳1-9月份上調(diào)保險(xiǎn)部分
生產(chǎn)企業(yè)多道工序在半成品下面怎么設(shè)置明細(xì)科目
老師,同一張發(fā)票上,可以開(kāi)產(chǎn)品和勞務(wù)嗎?都是13%的稅率
老師,個(gè)體戶,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得1-9月有收入,沒(méi)有成本,預(yù)估填可以嗎,投資者減除費(fèi)用專項(xiàng)扣除怎么填
老師好!企業(yè)所得稅申報(bào)頁(yè)面現(xiàn)在有一個(gè)新增職工薪酬,已經(jīng)計(jì)入成本的職工薪酬是指產(chǎn)線員工直接人工成本吧?管理部門(mén)職工薪酬不算的吧?實(shí)際發(fā)放員工薪酬是指已經(jīng)發(fā)了的部分嗎?計(jì)提未發(fā)的不算吧