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3月一般納稅人 銷售額出現(xiàn)負(fù)數(shù) 納稅申報(bào)表咋填寫? 如果存在銷售收入是負(fù)數(shù)的情況,填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附表(一)時(shí),首先在對(duì)應(yīng)稅率的專用發(fā)票銷售額 中填寫負(fù)數(shù) ,然后在未開(kāi)具發(fā)票銷售額里填寫相應(yīng)金額的正數(shù),使得該行銷售額合計(jì)數(shù)為0。這時(shí)增值稅納稅申報(bào)表附表(一)可以正常保存,那么是不是多做了收入,后面怎么處理?

2024-04-13 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-13 20:06

您好,后期我們有未開(kāi)票收入時(shí),把這次多申報(bào)的減了嘛,全年的未開(kāi)票收入是正確的

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快賬用戶5310 追問(wèn) 2024-04-13 20:08

我公司沒(méi)有未開(kāi)票收入的 如果填寫附表一 一個(gè)相同的正數(shù),那是沒(méi)有形成留抵的,以后再開(kāi)票,做申報(bào)時(shí)要怎么沖減這一部分為申報(bào)填寫的未開(kāi)票收入

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快賬用戶5310 追問(wèn) 2024-04-13 20:12

是如圖片中一樣的,填寫了正數(shù),銷項(xiàng)稅自動(dòng)的

是如圖片中一樣的,填寫了正數(shù),銷項(xiàng)稅自動(dòng)的
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快賬用戶5310 追問(wèn) 2024-04-13 20:12

我公司沒(méi)有未開(kāi)票收入,客戶全部要開(kāi)票的

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齊紅老師 解答 2024-04-13 20:12

您好,我們沒(méi)未開(kāi)票收入,那這個(gè)稅就是多交了,您不要這樣申報(bào),還上合同發(fā)票去稅務(wù)大廳申報(bào),那里可以后臺(tái)讓我們申報(bào)負(fù)數(shù)或更正到去年,我們自已不了

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快賬用戶5310 追問(wèn) 2024-04-13 20:13

只能去大廳嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-13 20:15

您好,是的,這個(gè)本月收入為負(fù)是申報(bào)不了的

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