填寫時(shí)根據(jù)公司實(shí)際從業(yè)人數(shù)來填,包括管理層和勞務(wù)人員總數(shù)。記得按季度統(tǒng)計(jì)平均人數(shù)。

請(qǐng)問老師,正常工資薪金所得申報(bào)人數(shù)11,勞務(wù)報(bào)酬人數(shù)30,季度所得稅申報(bào)從業(yè)人數(shù)是按11填寫還是41呢?
您好老師!請(qǐng)問建筑行業(yè)的企業(yè)所得稅季報(bào)零申報(bào)如何填寫?
老師,建筑企業(yè)簡易計(jì)稅勞務(wù)費(fèi)這塊申報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)工資薪金計(jì)入主營成本了,個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)如何填寫?在填寫在附表一般成本中提供勞務(wù)成本嗎?
剛成立公司,申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)候一季度季初的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額如何填寫?
請(qǐng)問建筑勞務(wù)公司季度申報(bào)企業(yè)所得稅人數(shù)如何填寫?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄


臨時(shí)工包括嘛?
包括臨時(shí)工在內(nèi)的所有從業(yè)人員都需要計(jì)入申報(bào)的企業(yè)所得稅人數(shù)中。
如果在填企業(yè)所得稅申報(bào)人數(shù)沒有達(dá)到300人,享受小微企業(yè)優(yōu)惠。這個(gè)是在第四季度就可以徹底享受小微優(yōu)惠政策了對(duì)嗎?
是的,只要在某個(gè)季度內(nèi)從業(yè)人數(shù)不超過300人,且符合其他小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),就可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。注意要按季度滿足條件。