制造費用月末沒有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。
?老師你好, 對于制造企業(yè)已經(jīng)一年沒有生產(chǎn)了,但是每月會有折舊產(chǎn)生的制造費用, 把這部分制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本后, 對于生產(chǎn)成本里的余額還用處理嗎?因為沒用庫存商品也轉(zhuǎn)不到主營業(yè)務(wù)成本里去
老師您好 我現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的存貨金額(存貨只有庫存商品,不存在其他科目差異)和存貨明細賬存在差異。其中我知道的是有部分已出庫,財務(wù)端未開票,所以未做結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的差異。這部分差異除去,還是有8萬多的差異。這通常會是什么原因呢。用什么方法可以有效核對出差異呢。謝謝
老師,我現(xiàn)在遇到一個很棘手的問題想讓你幫忙出個辦法。2022年12月制造費用有余額,前期公司一直走的研發(fā)費用,這個制造費用包括蒸汽費,工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個費用走到了制造費用上面了。到12月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成0?,F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個制造費用有余額,把他加到存貨里面了資產(chǎn)負債表年初余額平了。現(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負債表的余額不平了,本期如果把年初的制造費用和本期的制造費用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負數(shù)了。本期的成本沒有算按的是標準成本錄入的。如果本期的蒸汽費折舊費工資走到制造費用里相當(dāng)于加了2次?,F(xiàn)在不知道這個賬該怎么做了。
老師您好,我的資產(chǎn)負債表不平,兩邊的差額15325.63正好是 科目余額表中制造費用的借方金額,這是必須把制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品才行嗎?還是別的原因,謝謝老師
老師您好,我的資產(chǎn)負債表不平,兩邊的差額15325.63正好是 科目余額表中制造費用的借方金額,這是必須把制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品才行嗎?還是別的原因,謝謝老師
假如,每個月都有一筆電費 借 管理費用-水電費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項-待抵扣進項稅 貸 其他應(yīng)付款-XXX 也從未認證過?后續(xù)如何處理
樸老師好,可以在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)更正申報2025.1-2025.7月的申報數(shù)據(jù)嗎?(不用跑稅務(wù)局去可以操作嗎?)
以代發(fā)工資形式給包工頭發(fā)放工資 包工頭只能代開勞務(wù)費發(fā)票么 不能開工程服務(wù)嗎?樸
甲方代發(fā)工資給包工頭實際干的是包工的活 個人代開發(fā)票是只能開勞務(wù)費還是可以開工程服務(wù),樸老師回答
樸老師,包工頭給工地供材料去代開發(fā)票必須去工程所在地的稅務(wù)局代開嗎?還是隨便哪個稅務(wù)局代開都行?
樸老師進 個體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運輸收運費,對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
當(dāng)天開的發(fā)票電子稅務(wù)局找不到,發(fā)票驗證平臺是真的,
樸老師請問自然人A去稅務(wù)局代開運輸費普通發(fā)票55萬,需要交多少稅款,交哪些稅?
當(dāng)天開的發(fā)票電子稅務(wù)局找不到,發(fā)票驗證平臺是真的,
樸老師,代開出來的普票是什么樣子的?銷售方是稅務(wù)局,然后備注欄里面是自然人信息;還有一種是銷售方是自然人的信息,加蓋了稅務(wù)局的專用章,到底開出來的普票是什么樣子的?
郭老師 制造費用 月末一定是沒有余額的是嗎 那如果有在產(chǎn)品呢 謝謝
對的,是的。在產(chǎn)品屬于生產(chǎn)成本。
謝謝郭老師,那生產(chǎn)成本的明細科目 我們只有工人工資 因為我們是銷售蔬菜,就經(jīng)過工人包皮就可以了,那我就是借 生產(chǎn)成本-工人工資 貸 制造費用哈 謝謝老師
是的,對的,是這么做的。