你好同學,這樣是可以的,但是因為停產(chǎn)我建議這個折舊 當成是管理費用好一些,我建議你全轉管理費用
?老師你好, 對于制造企業(yè)已經(jīng)一年沒有生產(chǎn)了,但是每月會有折舊產(chǎn)生的制造費用, 把這部分制造費用結轉到生產(chǎn)成本后, 對于生產(chǎn)成本里的余額還用處理嗎?因為沒用庫存商品也轉不到主營業(yè)務成本里去
請問當月的制造費用是不是都要結轉到生產(chǎn)成本中,公司還沒有投產(chǎn),但是有生產(chǎn)設備折舊,記在制造費用了,然后結轉到生產(chǎn)成本了,生產(chǎn)成本往哪里結轉呢,還沒有產(chǎn)品入庫呢,不能結轉到庫存商品吧,怎么處理呢
老師,這個月沒有銷售,但是制造費用里產(chǎn)生了一些費用,所以我沒有結轉成本,那我是否要把制造費用里的數(shù)額結轉到生成成本,在結轉到庫存商品中呢,就不結轉銷售成本,這樣對不對
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè)的,平時的機器折舊還有水電費都進制造費用了,但最后沒有生產(chǎn)處產(chǎn)品,我們最后這些制造費用和相應的生產(chǎn)成本結轉到哪里去?
工業(yè)制造企業(yè),每月的人工工資需要結轉到生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—直接人工工資里面嗎?每月發(fā)生的和生產(chǎn)有關的電費,辦公費等計入制造費用,月底是不是也要結轉到生產(chǎn)成本?前任會計沒有結轉人工工資,只結轉了制造費用,這樣處理對嗎?
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?