您好 申報表現(xiàn)在是9904.98 申報表的金額大于賬上需要繳稅的金額 對么
老師你好,我做了資源綜合利用的增值稅即征即退備案,現(xiàn)在申請退稅,審批表頁面,點擊稅票查詢后顯示可以退的是我申報的一般項目的稅額,不是即征即退那個項目的,我確認了報稅時的申報表是分了一般項目,和即征即退項目,沒有填反,
高新技術軟件企業(yè),軟件銷售收入為即征即退項目,月度應交稅費,應交增值稅進項稅額為106889.86元,其中軟件銷售即征即退按照銷售收入占比分配的進項稅額是21265.84元,申報填寫增值稅主表的時候,第12欄:也就是一般項目進項稅額本月數(shù)這里應該填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣進項稅額),還是本月106889.86減去即征即退21265.84后的稅額呢
增值稅附加稅申報表主超里面的一般項目里面有一個上期留抵退稅2.41元,期末留抵稅額2.41元,怎么把這個消除掉,我們一般項目現(xiàn)在沒發(fā)生數(shù),我們現(xiàn)在走的是即征即退項目!也就是說我們公司沒有即征即退前,一般項目下面有個小尾巴進賬稅沒有抵扣完!張把一般項目下的留抵2.41怎么轉(zhuǎn)出
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務,是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分攤比例算出來的結(jié)果是,申報表一般項目,出現(xiàn)進項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現(xiàn)在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
老師請問,八月份,我們總共的銷項稅是36250.44,其中一般項目是25791.93,即征即退軟件部分是10458.51 進項稅額26888.38,其中一般項目是26334.85,軟件部分是553.53 有個留底稅額542.92,請問這個留底稅額在賬面上怎么體現(xiàn),結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費分錄怎么寫
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術服務*軟件服務費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術服務*軟件服務費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學歷采集,非全日制大專學歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表啊?去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
對呀,差額就是留底的542.92
留底的542.92? 您平時沒有區(qū)分一般項目和即征即退進項銷項 那不需要另外做處理 ?繳稅后?未交增值稅賬面余額是借方542.92? ?自然就體現(xiàn)留抵了
好的 謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師如果說要做一筆542.92這個留底的分錄是,借:應交稅費-增值稅(轉(zhuǎn)出多交)542.92,貸:應交稅費-未交增值稅542.92這樣嗎?
留抵的話 應該應交稅費-未交增值稅542.92在借方余額啊