久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師我們是嵌入式軟件,填寫申報表時分別核算一般項目和即征即退項目,一般項目進項稅額26334.85,即征即退是553.53,一般項目銷項稅額是25791.93,即征即退項目10458.51,這樣一來七月申報表一般項目就留底542.92,即征即退這邊就要交增值稅9904.98。那么我在七月份怎么做增值稅的賬務處理 賬面上沒有區(qū)分一般項目和即征即退進項銷項 7月份未交增值稅=36250.44-26888.38= 9362.06 那么未交增值稅賬面余額是9362.06 可是申報表現(xiàn)在是9904.98,差額就是一般項目的留底 那七月份的賬面應該要怎么記賬

2024-10-17 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-17 16:23

您好 申報表現(xiàn)在是9904.98 申報表的金額大于賬上需要繳稅的金額 對么

頭像
快賬用戶5319 追問 2024-10-17 16:27

對呀,差額就是留底的542.92

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-17 16:29

留底的542.92? 您平時沒有區(qū)分一般項目和即征即退進項銷項 那不需要另外做處理 ?繳稅后?未交增值稅賬面余額是借方542.92? ?自然就體現(xiàn)留抵了

頭像
快賬用戶5319 追問 2024-10-17 16:36

好的 謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-17 16:38

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

頭像
快賬用戶5319 追問 2024-10-17 16:40

老師如果說要做一筆542.92這個留底的分錄是,借:應交稅費-增值稅(轉(zhuǎn)出多交)542.92,貸:應交稅費-未交增值稅542.92這樣嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-17 21:00

留抵的話 應該應交稅費-未交增值稅542.92在借方余額啊

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
您好 申報表現(xiàn)在是9904.98 申報表的金額大于賬上需要繳稅的金額 對么
2024-10-17
你好,看我給你發(fā)的圖片的呢
2024-10-17
借應交稅費應交增值稅銷項10458.51, 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅542.92, 貸應交稅費應交增值稅進項26888.38 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,即征即退需要繳納的。 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅 留底的,再轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額。
2024-09-14
你好,同學。 不應該的啊,你如果填寫沒錯誤,這里就不可能錯誤 的
2021-03-17
你好,這個只能你發(fā)生應納稅額時抵扣掉
2022-05-09
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×