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當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng) 無銷項(xiàng) 會(huì)計(jì)分錄怎么做 ?需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?

2024-10-15 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-15 10:36

你好,你這個(gè)發(fā)票認(rèn)證了嗎?

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快賬用戶1489 追問 2024-10-15 10:45

沒有認(rèn)證 是不是要放到應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅待認(rèn)證里面

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齊紅老師 解答 2024-10-15 10:45

應(yīng)交稅費(fèi)代認(rèn)證不用結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶1489 追問 2024-10-15 10:45

主要月底要不要結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2024-10-15 10:46

不結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn),不用結(jié)轉(zhuǎn)。

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齊紅老師 解答 2024-10-15 10:46

剛剛剛回復(fù)你了,不用結(jié)轉(zhuǎn)。

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你好,你這個(gè)發(fā)票認(rèn)證了嗎?
2024-10-15
您好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2021-01-19
您好,不需要,這個(gè)留底申報(bào)就可以
2025-09-22
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-01-28
是的,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-04-03
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