你好,你這個(gè)發(fā)票認(rèn)證了嗎?
當(dāng)月勾選的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅么,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
您好,老師。當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)增值稅,無銷項(xiàng)稅,需要對進(jìn)項(xiàng)稅做結(jié)轉(zhuǎn)嗎或其他處理嗎
老師這個(gè)問題麻煩解答下謝謝公司當(dāng)月開具銷項(xiàng)稅額2632.2,本月未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 1.月底需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額嗎?如果需要結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄是: 2.月底需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果需要結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄是: 3.本月應(yīng)交增值稅2632.2,但是勾選進(jìn)項(xiàng)稅額為7078.02,需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果需要,分錄為:9
請問老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),次月無需繳納增值稅,是否本月不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄?
當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng) 無銷項(xiàng) 會(huì)計(jì)分錄怎么做 ?需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,移交表上低值易耗品按攤銷金額寫的賬面價(jià)值如5萬(無償劃轉(zhuǎn))由于賬上已經(jīng)一次性攤銷,又由于無償劃轉(zhuǎn)的,移交公司不做賬務(wù)處理可以嗎?
老師,我們是剛進(jìn)場的物業(yè)公司,由于還沒收樓,現(xiàn)在地產(chǎn)每月補(bǔ)十萬給物業(yè),簽的合同是保潔、保安人員的勞務(wù)承包費(fèi)。那我們開發(fā)票給地產(chǎn)公司是開什么項(xiàng)目呢?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本嗎?
現(xiàn)金流量表怎么做?需要簡單容易操作的表
老師,業(yè)主用供電局的電我公司代收代付,需要繳納印花稅嗎
老師,您好!本公司在3個(gè)月中累計(jì)用對公賬戶給外面的裝修小工人(5人)陸續(xù)支付了大概10萬元了!本公司是小規(guī)模納稅人,工人不配合代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,怎么處理對公司比較好
個(gè)體戶交什么稅,成本票可以抵扣嗎
轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)讓方認(rèn)繳1000萬,實(shí)繳200萬,未分配利潤-22萬,這個(gè)轉(zhuǎn)讓收入怎么確定,
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)了3遍,都顯示成功,為啥完了就說我未申報(bào)
現(xiàn)金流量表中的本年累計(jì)金額中的期初現(xiàn)金余額是不變的嗎?還有就是期末現(xiàn)金余額的本期金額和本年累計(jì)金額是不是一樣的? 但是電子稅務(wù)局申報(bào)現(xiàn)金流量表時(shí),本年累計(jì)金額中期初現(xiàn)金余額有變化,導(dǎo)致期末現(xiàn)金余額也不一樣。
沒有認(rèn)證 是不是要放到應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅待認(rèn)證里面
應(yīng)交稅費(fèi)代認(rèn)證不用結(jié)轉(zhuǎn)。
主要月底要不要結(jié)轉(zhuǎn)
不結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn),不用結(jié)轉(zhuǎn)。
剛剛剛回復(fù)你了,不用結(jié)轉(zhuǎn)。