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您好,老師。當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)增值稅,無銷項(xiàng)稅,需要對進(jìn)項(xiàng)稅做結(jié)轉(zhuǎn)嗎或其他處理嗎

2022-03-15 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-15 10:25

你好不需要做其他的處理。

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快賬用戶6578 追問 2022-03-15 10:26

是12月份的呢,也不用做任何處理嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-15 10:28

對的是的,是這么做的。

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你好不需要做其他的處理。
2022-03-15
你好,你這個(gè)發(fā)票認(rèn)證了嗎?
2024-10-15
只需要把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2021-05-13
你好是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2021-06-24
你好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是需要做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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