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請(qǐng)問(wèn)我們是一家一般納稅人的民營(yíng)醫(yī)院,取得的醫(yī)療服務(wù)是免增值稅的,但是取得的伙食收入不免增值稅,那么如果我們?nèi)〉靡恍┧幤坊蛘呤鞘巢牡倪M(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,可以抵扣伙食收入的增值稅嗎?

2024-10-14 21:25
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-14 21:25

您好,這個(gè)的話是可以抵扣伙食收入的增值稅

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快賬用戶(hù)3029 追問(wèn) 2024-10-14 21:27

那我們開(kāi)具的伙食發(fā)票是不是只開(kāi)普票就好了?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 21:27

嗯對(duì),那樣的話普票就行

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快賬用戶(hù)3029 追問(wèn) 2024-10-14 21:30

想問(wèn)一下,如果食材這塊取得的發(fā)票,由于部分是農(nóng)產(chǎn)品,開(kāi)具的是免稅的,能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 21:30

農(nóng)產(chǎn)品是可以計(jì)算抵扣的這個(gè)

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快賬用戶(hù)3029 追問(wèn) 2024-10-14 21:33

那農(nóng)產(chǎn)品免稅這部分也是讓供應(yīng)商開(kāi)專(zhuān)票嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 21:33

您好,這個(gè)的話,也是讓供應(yīng)商開(kāi)專(zhuān)票的

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快賬用戶(hù)3029 追問(wèn) 2024-10-14 21:34

那我們申報(bào)進(jìn)項(xiàng)的部分,應(yīng)該怎么申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 21:34

計(jì)算抵扣,這個(gè)是計(jì)算抵扣附表二就行,這個(gè)

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快賬用戶(hù)3029 追問(wèn) 2024-10-14 21:35

那發(fā)票要認(rèn)證嗎?按多少計(jì)算?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 21:36

您好,這種是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,不需要認(rèn)證抵扣

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快賬用戶(hù)3029 追問(wèn) 2024-10-14 21:37

怎么計(jì)算抵扣?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 21:37

按照發(fā)票金額,乘以9%,這個(gè)是計(jì)算抵扣的意思

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快賬用戶(hù)3029 追問(wèn) 2024-10-14 21:38

對(duì)了,那食堂有部分是職工吃的,已經(jīng)計(jì)入了福利費(fèi),那這部分成本要分開(kāi)開(kāi)票嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 21:38

福利費(fèi)的話,最好是分開(kāi)開(kāi)發(fā)票的

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快賬用戶(hù)3029 追問(wèn) 2024-10-14 21:40

是不是職工吃的這部分,計(jì)入福利的,是不能抵扣的,直接讓供應(yīng)商開(kāi)普票就行?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 21:40

對(duì),福利支出的話,不允許抵扣

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您好,這個(gè)的話是可以抵扣伙食收入的增值稅
2024-10-14
同學(xué)你好 醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)免稅,雖食堂收病人生活費(fèi)(應(yīng)稅)與醫(yī)療服務(wù)收入分開(kāi),但因醫(yī)院是整體納稅主體,進(jìn)項(xiàng)稅額難準(zhǔn)確劃分用于應(yīng)稅還是免稅項(xiàng)目,按規(guī)定會(huì)按銷(xiāo)售額比例計(jì)算不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,所以即使食堂開(kāi)支有成本進(jìn)項(xiàng),也不能全額抵扣
2024-12-27
可以抵扣的,只是食堂收入和進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)核算
2024-10-19
同學(xué)你好 你有足夠的進(jìn)項(xiàng)嗎 所得稅是根據(jù)利潤(rùn)來(lái)繳納的 2.得有發(fā)票才可以稅前扣除的
2020-12-25
您好!可以的啊。你可以取得普通發(fā)票
2020-08-21
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