您好,這個的話是可以抵扣伙食收入的增值稅
老師我們是建筑行業(yè)的增值稅一般納稅人,現(xiàn)在我有一個問題,就是關(guān)于進(jìn)項增值稅專用發(fā)票的問題,一些可以取得增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù)我可以不取得增值稅專用發(fā)票么?目前我們是屬于進(jìn)項大于銷項的情況,如果不取得專票對于我們公司有沒有稅務(wù)風(fēng)險,或者說有什么影響。
食用菌不是農(nóng)產(chǎn)品嗎?農(nóng)產(chǎn)品不是免稅的嗎?一個一般納稅人從農(nóng)民專業(yè)合作社取得免稅的增值稅普通發(fā)票,是按9%抵扣進(jìn)項稅額還是按13%抵扣?什么情況下適用9%,什么情況下適用13%?
老師,我們公司是盈利性幼兒園公司,是一般納稅人。開保教費是免稅的,伙食費是6個點。那我們公司要開進(jìn)來進(jìn)項專票抵扣增值稅,是開那些種類的專票才可以抵扣增值稅呢,那些開進(jìn)來是不能抵扣的呢?麻煩老師詳細(xì)說下
請問我們是一家一般納稅人的民營醫(yī)院,取得的醫(yī)療服務(wù)是免增值稅的,但是取得的伙食收入不免增值稅,那么如果我們?nèi)〉靡恍┧幤坊蛘呤鞘巢牡倪M(jìn)項專票,可以抵扣伙食收入的增值稅嗎?
我們企業(yè)是一般納稅人的民營醫(yī)院,主營業(yè)務(wù)醫(yī)療服務(wù)是免稅的,但是食堂的餐飲費不免稅,請問這塊餐飲服務(wù)可以做進(jìn)項抵扣嗎?
a公司租房子給b公司,a委托小李個人收款。小李收款后把錢打a公司賬上。現(xiàn)在小李還沒有打給a公司,a公司怎么寫分錄呢
買標(biāo)書的費用近那個科目
老師有張工程發(fā)票下月要沖紅,這月還需不需要預(yù)繳稅款!
老師您好,我以前會計是按開票來報印花稅的。單位小幾乎不簽合同的?!,F(xiàn)在有采購發(fā)票是施工的,沒合同,之前會計按買賣報的,我繼續(xù)按買賣可以嗎?
老師,請問多次開自己的車出去辦事,回來拿fpq報銷了400油費,這種情況下需要繳納個稅嗎?
老師您好,法人用自己車子做業(yè)務(wù)開的汽油發(fā)票能拿公司賬上報銷嘛
我們買了個小貨車,簽的合同是66200,但是開票只開了50000,剩下的16200是比如買車棚,上保險等,這16200的票是別的公司開給我們的,我說這個合同不應(yīng)該是簽5萬的嗎,然后買的人跟我說買車子就是這樣簽合同的,是這樣嗎
老師我想問一下單位工會該入什么科目呢
13%專票和1%普票價格不一樣,作為一般納稅人是取得哪種票好一點?
老板不入賬的收入是不是不能打入公戶,還是以老板撥款的名義也可以打到公戶
那我們開具的伙食發(fā)票是不是只開普票就好了?
嗯對,那樣的話普票就行
想問一下,如果食材這塊取得的發(fā)票,由于部分是農(nóng)產(chǎn)品,開具的是免稅的,能抵扣銷項稅嗎?
農(nóng)產(chǎn)品是可以計算抵扣的這個
那農(nóng)產(chǎn)品免稅這部分也是讓供應(yīng)商開專票嗎?
您好,這個的話,也是讓供應(yīng)商開專票的
那我們申報進(jìn)項的部分,應(yīng)該怎么申報?
計算抵扣,這個是計算抵扣附表二就行,這個
那發(fā)票要認(rèn)證嗎?按多少計算?
您好,這種是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,不需要認(rèn)證抵扣
怎么計算抵扣?
按照發(fā)票金額,乘以9%,這個是計算抵扣的意思
對了,那食堂有部分是職工吃的,已經(jīng)計入了福利費,那這部分成本要分開開票嗎?
福利費的話,最好是分開開發(fā)票的
是不是職工吃的這部分,計入福利的,是不能抵扣的,直接讓供應(yīng)商開普票就行?
對,福利支出的話,不允許抵扣