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Q

請問我們是一家一般納稅人的民營醫(yī)院,取得的醫(yī)療服務是免增值稅的,但是取得的伙食收入不免增值稅,那么如果我們?nèi)〉靡恍┧幤坊蛘呤鞘巢牡倪M項專票,可以抵扣伙食收入的增值稅嗎?

2024-10-14 21:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-14 21:25

您好,這個的話是可以抵扣伙食收入的增值稅

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快賬用戶3029 追問 2024-10-14 21:27

那我們開具的伙食發(fā)票是不是只開普票就好了?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 21:27

嗯對,那樣的話普票就行

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快賬用戶3029 追問 2024-10-14 21:30

想問一下,如果食材這塊取得的發(fā)票,由于部分是農(nóng)產(chǎn)品,開具的是免稅的,能抵扣銷項稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 21:30

農(nóng)產(chǎn)品是可以計算抵扣的這個

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快賬用戶3029 追問 2024-10-14 21:33

那農(nóng)產(chǎn)品免稅這部分也是讓供應商開專票嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 21:33

您好,這個的話,也是讓供應商開專票的

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快賬用戶3029 追問 2024-10-14 21:34

那我們申報進項的部分,應該怎么申報?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 21:34

計算抵扣,這個是計算抵扣附表二就行,這個

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快賬用戶3029 追問 2024-10-14 21:35

那發(fā)票要認證嗎?按多少計算?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 21:36

您好,這種是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,不需要認證抵扣

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快賬用戶3029 追問 2024-10-14 21:37

怎么計算抵扣?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 21:37

按照發(fā)票金額,乘以9%,這個是計算抵扣的意思

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快賬用戶3029 追問 2024-10-14 21:38

對了,那食堂有部分是職工吃的,已經(jīng)計入了福利費,那這部分成本要分開開票嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 21:38

福利費的話,最好是分開開發(fā)票的

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快賬用戶3029 追問 2024-10-14 21:40

是不是職工吃的這部分,計入福利的,是不能抵扣的,直接讓供應商開普票就行?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 21:40

對,福利支出的話,不允許抵扣

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您好,這個的話是可以抵扣伙食收入的增值稅
2024-10-14
同學你好 醫(yī)院醫(yī)療服務免稅,雖食堂收病人生活費(應稅)與醫(yī)療服務收入分開,但因醫(yī)院是整體納稅主體,進項稅額難準確劃分用于應稅還是免稅項目,按規(guī)定會按銷售額比例計算不得抵扣進項稅額,所以即使食堂開支有成本進項,也不能全額抵扣
2024-12-27
可以抵扣的,只是食堂收入和進項單獨核算
2024-10-19
同學你好 你有足夠的進項嗎 所得稅是根據(jù)利潤來繳納的 2.得有發(fā)票才可以稅前扣除的
2020-12-25
您好!可以的啊。你可以取得普通發(fā)票
2020-08-21
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