您好,這個你按買賣來申報
老師您好,我們合同是7月簽的10萬元天然氣埋管工程,到9月底已墊資了8萬,對方?jīng)]有付款,我們也沒有開過票,現(xiàn)在三季度印花稅的買賣合同和建筑工程合同可以按0報嗎
老師,請問印花稅我們之前是按買賣合同來交的,我們跟客戶和供應(yīng)商都沒簽合同的,是不是按我們開票不含稅的金額來作為計稅金額?
老師您好!印花稅按買賣合同計稅,假如我們簽訂一份50萬的采購合同,但是發(fā)票只進(jìn)來30萬,我們是按照50萬計稅?同樣,我們簽訂了100萬的銷售合同,只發(fā)出了80萬,還有20沒有出,那我們是按100萬計稅?謝謝
老師:您好!公司主要業(yè)務(wù)是景觀設(shè)計,簽訂的合同是園林景觀設(shè)計合同,之前沒有申報過印花稅,如果現(xiàn)在按次申報,可以多份合同合計金額一起申報嗎?
老師,買賣合同印花稅,之前的會計沒有申報,我這個月要把之前的合同補申報嗎?還說,按照本月的申報就可以了?
如果有個軟件享受即征即退的政策,這個軟件的進(jìn)項可以單獨核算,如果這個軟件銷項稅額-進(jìn)項稅額應(yīng)退稅是10000,但是這個月總的交稅是8000,那么這種情況下,這個可以退稅嗎
郭老師,出口貨物有申報日期,沒有出口日期,能開票嗎
老師,一般納稅人,有銷項時是應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅),一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時:借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅,交納時是:借:應(yīng)交稅費~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?
老師,請問一下:私車公用,一個月租賃費500元可以嗎?會不會太低了稅務(wù)不認(rèn)可,情況就是員工平時出差用自己的車送貨,公司要給員工報銷加油費
現(xiàn)客戶方稅務(wù)要求他們找到房東(我司)開出22-24年的房東發(fā)票,如我司先開具對應(yīng)時間房租發(fā)票,應(yīng)該如果做賬務(wù)處理以及增值稅和企業(yè)所得稅收入申報處理
請問老師,一般納稅人公司,收到個稅返還,可以記借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款嗎?
老師,哪些會計科目設(shè)置輔助核算?
出口貨物有申報日期,沒有出口日期,能開票嗎
小規(guī)模公司,現(xiàn)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓股東沒有實繳,未分配利潤、所有者權(quán)益都是負(fù)數(shù),可以做零元轉(zhuǎn)讓嗎
老師,一局欠我們款,昨天把匯票背書給我們40萬,我們?yōu)榱速N現(xiàn)把背書背好中介40萬,然后中介又把40萬回到公司賬上(就是收到一局背書的賬上),這種的分錄怎么寫,貼現(xiàn)利息從老板私人賬上轉(zhuǎn)給中介的
謝謝老師
不客氣,很高興為你服務(wù)