您好,要的,當(dāng)月沒有紅沖就要交的
12月做11月賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)11月有發(fā)票需要紅沖,那申報(bào)的時(shí)候,是對(duì)這張需要紅沖的發(fā)票要進(jìn)行一個(gè)申報(bào)繳納增值稅,12月再紅沖?有沒有辦法11月就不繳
請(qǐng)問建筑勞務(wù)發(fā)票,異地項(xiàng)目沒預(yù)繳。本月跨月預(yù)繳不上,發(fā)票需要紅沖。報(bào)稅的時(shí)候這筆紅沖的稅款應(yīng)該怎么處理?
老師 ,你好!上個(gè)月一張專票稅率有誤,這個(gè)月需要紅沖重開,客戶收到的發(fā)票聯(lián)還需要退回嗎?
老師,我們公司是建筑業(yè),做異地工程的,22年開了一張票,是3個(gè)點(diǎn),在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳過稅款,現(xiàn)在23年了,我想紅沖發(fā)票重新開一下,這個(gè)有影響嗎?需不需要預(yù)繳稅款退回,還是直接沖了重新開就好了
老師您好 ,建筑服務(wù)當(dāng)月開的發(fā)票 次月初要沖紅了 預(yù)繳還沒繳納(因?yàn)樽钔硎谴卧露惼谇袄U納)所屬期是上月的 但是次月初發(fā)票就要沖紅了。預(yù)繳還需要繳納嗎
如果有個(gè)軟件享受即征即退的政策,這個(gè)軟件的進(jìn)項(xiàng)可以單獨(dú)核算,如果這個(gè)軟件銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)退稅是10000,但是這個(gè)月總的交稅是8000,那么這種情況下,這個(gè)可以退稅嗎
郭老師,出口貨物有申報(bào)日期,沒有出口日期,能開票嗎
老師,一般納稅人,有銷項(xiàng)時(shí)是應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,交納時(shí)是:借:應(yīng)交稅費(fèi)~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?
老師,請(qǐng)問一下:私車公用,一個(gè)月租賃費(fèi)500元可以嗎?會(huì)不會(huì)太低了稅務(wù)不認(rèn)可,情況就是員工平時(shí)出差用自己的車送貨,公司要給員工報(bào)銷加油費(fèi)
現(xiàn)客戶方稅務(wù)要求他們找到房東(我司)開出22-24年的房東發(fā)票,如我司先開具對(duì)應(yīng)時(shí)間房租發(fā)票,應(yīng)該如果做賬務(wù)處理以及增值稅和企業(yè)所得稅收入申報(bào)處理
請(qǐng)問老師,一般納稅人公司,收到個(gè)稅返還,可以記借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款嗎?
老師,哪些會(huì)計(jì)科目設(shè)置輔助核算?
出口貨物有申報(bào)日期,沒有出口日期,能開票嗎
小規(guī)模公司,現(xiàn)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓股東沒有實(shí)繳,未分配利潤(rùn)、所有者權(quán)益都是負(fù)數(shù),可以做零元轉(zhuǎn)讓嗎
老師,一局欠我們款,昨天把匯票背書給我們40萬,我們?yōu)榱速N現(xiàn)把背書背好中介40萬,然后中介又把40萬回到公司賬上(就是收到一局背書的賬上),這種的分錄怎么寫,貼現(xiàn)利息從老板私人賬上轉(zhuǎn)給中介的
預(yù)繳的款是不可以退回是吧,只能抵后期的
可以退,也可以抵后期的