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我們企業(yè)是一般納稅人的民營醫(yī)院,主營業(yè)務(wù)醫(yī)療服務(wù)是免稅的,但是食堂的餐飲費不免稅,請問這塊餐飲服務(wù)可以做進項抵扣嗎?

2024-10-19 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-19 17:19

可以抵扣的,只是食堂收入和進項單獨核算

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快賬用戶4698 追問 2024-10-19 17:20

怎么單獨核算?

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齊紅老師 解答 2024-10-19 17:21

掛項目核算,比如原材料-蔬菜-食堂項目

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快賬用戶4698 追問 2024-10-19 17:22

哪些票可以做進項抵扣?有規(guī)定要與餐飲業(yè)務(wù)相關(guān)的才可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-19 17:23

就是食堂購買的食材,餐具設(shè)備都都可以抵扣

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快賬用戶4698 追問 2024-10-19 17:24

那我們是醫(yī)院,要是藥品這塊也可以取得專票,能抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-19 17:25

藥品是用于免稅項目不能抵扣

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快賬用戶4698 追問 2024-10-19 17:30

那食材中部分農(nóng)產(chǎn)品是免稅的可以抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-19 17:31

是的,直接向農(nóng)合社和農(nóng)民取得免稅發(fā)票會計計算抵扣9%

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快賬用戶4698 追問 2024-10-19 17:32

現(xiàn)在食材供應(yīng)商是一個配送公司,應(yīng)該怎么要求他們開票,我們才可以抵扣?

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齊紅老師 解答 2024-10-19 17:35

除非他們開專票才能抵扣

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快賬用戶4698 追問 2024-10-19 17:39

如果農(nóng)產(chǎn)品讓供應(yīng)商開專票,那供應(yīng)商應(yīng)該開的是有稅率的還是免稅的專票?

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齊紅老師 解答 2024-10-19 17:40

必須是帶稅率的專票才能抵扣。

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快賬用戶4698 追問 2024-10-19 17:42

到底這部分農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商開專票是不是只能開有稅率的呢? 但是我們要求供應(yīng)商開專票,他們說農(nóng)產(chǎn)品這塊他們開專票的話,也是按免稅的開。

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齊紅老師 解答 2024-10-19 17:44

他們是購入再賣的農(nóng)產(chǎn)品,必須要開帶稅率的專票才能抵扣。直接向農(nóng)合社和農(nóng)民取得免稅普票才可以計算抵扣9%

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快賬用戶4698 追問 2024-10-19 17:59

現(xiàn)在供應(yīng)商開的普票是免稅的

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齊紅老師 解答 2024-10-19 18:20

那個不能抵扣的,對方不是銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品

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快賬用戶4698 追問 2024-10-19 18:27

農(nóng)產(chǎn)品在什么情況下才可以計算抵扣?

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齊紅老師 解答 2024-10-19 19:21

購入再賣的農(nóng)產(chǎn)品,必須要開帶稅率的專票才能抵扣。直接向農(nóng)合社和農(nóng)民取得免稅農(nóng)產(chǎn)品普票才可以計算抵扣9%

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可以抵扣的,只是食堂收入和進項單獨核算
2024-10-19
同學(xué)你好 醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)免稅,雖食堂收病人生活費(應(yīng)稅)與醫(yī)療服務(wù)收入分開,但因醫(yī)院是整體納稅主體,進項稅額難準確劃分用于應(yīng)稅還是免稅項目,按規(guī)定會按銷售額比例計算不得抵扣進項稅額,所以即使食堂開支有成本進項,也不能全額抵扣
2024-12-27
您好,這個的話是可以抵扣伙食收入的增值稅
2024-10-14
應(yīng)該是6個點的才對的呀
2024-01-05
同學(xué)你好 這個只能抵扣對應(yīng)業(yè)務(wù)的增值稅 不能混抵
2022-07-20
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