可以抵扣的,只是食堂收入和進項單獨核算
老師,你好。我公司的營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營范圍有供應(yīng)鏈管理服務(wù),餐飲管理與食品經(jīng)營(僅銷售與包裝食品);食品經(jīng)營許可證上主體業(yè)態(tài):餐飲服務(wù)經(jīng)營者(餐飲管理企業(yè))(網(wǎng)絡(luò)銷售),經(jīng)營項目:其他類食品銷售(食品經(jīng)營管理)。老師,請問我公司可以開餐飲服務(wù)發(fā)票嗎?我公司是一般納稅人,服務(wù)類的發(fā)票是不是6%,是否符合簡易計稅,如果可以,稅點是多少?
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務(wù),對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費,6%稅負高關(guān)鍵是沒有這方面進項,但是實際業(yè)務(wù)是餐飲費加保潔服務(wù),這個服務(wù)就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務(wù)費和勞務(wù)服務(wù)費分開開,這樣最起碼餐飲服務(wù)費是有進項可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進項發(fā)票抵扣的,謝謝!
老師,我們是醫(yī)療美業(yè)一般納稅人,醫(yī)療服務(wù)都是免稅的,但也會銷售一些護膚品,這部分的稅費可以被抵扣嗎
請問我們是一家一般納稅人的民營醫(yī)院,取得的醫(yī)療服務(wù)是免增值稅的,但是取得的伙食收入不免增值稅,那么如果我們?nèi)〉靡恍┧幤坊蛘呤鞘巢牡倪M項專票,可以抵扣伙食收入的增值稅嗎?
我們企業(yè)是一般納稅人的民營醫(yī)院,主營業(yè)務(wù)醫(yī)療服務(wù)是免稅的,但是食堂的餐飲費不免稅,請問這塊餐飲服務(wù)可以做進項抵扣嗎?
老師,你好!我們公司注冊地在在外縣,實際辦公室在另一個市里,辦公室發(fā)生的費用怎么入賬?是作為辦事處還是成立分公司?
老師,第四問是什么知識點?看不懂
老師好,老板名下有四個公司,這四個公司收支嚴重失衡,有的公司有收入沒成本,有的公司有成本沒收入,老板想平衡一下每個公司的收支,讓給出方案,麻煩老師了,看看怎么操作
外貿(mào)走exw的話 還需要在電子口岸里面操作嗎?
老師你好!個人出租場地一年10萬租金,租給企業(yè),企業(yè)讓代開發(fā)票入賬,代開個人交哪些稅具體得交多少
老師你好,請問工商注銷,公示的時候是選擇簡易公示還是普通公示?
老師,盈虧平衡量是保本量嗎?
老師 這個題的分錄可以給我寫一下嗎?
老師 麻煩給個現(xiàn)金流量表的編制方法
老師,我們是戶用屋頂光伏安裝行業(yè),請的臨時工給我司開發(fā)票,項目是什么?
怎么單獨核算?
掛項目核算,比如原材料-蔬菜-食堂項目
哪些票可以做進項抵扣?有規(guī)定要與餐飲業(yè)務(wù)相關(guān)的才可以嗎?
就是食堂購買的食材,餐具設(shè)備都都可以抵扣
那我們是醫(yī)院,要是藥品這塊也可以取得專票,能抵扣嗎?
藥品是用于免稅項目不能抵扣
那食材中部分農(nóng)產(chǎn)品是免稅的可以抵扣嗎?
是的,直接向農(nóng)合社和農(nóng)民取得免稅發(fā)票會計計算抵扣9%
現(xiàn)在食材供應(yīng)商是一個配送公司,應(yīng)該怎么要求他們開票,我們才可以抵扣?
除非他們開專票才能抵扣
如果農(nóng)產(chǎn)品讓供應(yīng)商開專票,那供應(yīng)商應(yīng)該開的是有稅率的還是免稅的專票?
必須是帶稅率的專票才能抵扣。
到底這部分農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商開專票是不是只能開有稅率的呢? 但是我們要求供應(yīng)商開專票,他們說農(nóng)產(chǎn)品這塊他們開專票的話,也是按免稅的開。
他們是購入再賣的農(nóng)產(chǎn)品,必須要開帶稅率的專票才能抵扣。直接向農(nóng)合社和農(nóng)民取得免稅普票才可以計算抵扣9%
現(xiàn)在供應(yīng)商開的普票是免稅的
那個不能抵扣的,對方不是銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品
農(nóng)產(chǎn)品在什么情況下才可以計算抵扣?
購入再賣的農(nóng)產(chǎn)品,必須要開帶稅率的專票才能抵扣。直接向農(nóng)合社和農(nóng)民取得免稅農(nóng)產(chǎn)品普票才可以計算抵扣9%