借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅、城建稅、地方教育、教育附加、所得稅 貸、銀行存款。
我是房地產(chǎn)公司,10月交9月份預(yù)繳稅款,大廳給打錯(cuò)單子了,寫成所屬期10月了,我這個(gè)月去交10月的預(yù)繳稅款時(shí)發(fā)現(xiàn)的,這個(gè)是不是需要去稅務(wù)大廳找他們給改一下還是怎么處理呀?
老師,異地預(yù)交稅款,所屬期是9月份但是扣款是10月份,那怎么做賬,
建筑勞務(wù)清包工,異地預(yù)繳了增值稅,但是完稅憑證把9月的稅款所屬期選成了8月,8月的稅款所屬期選成了9月,是要更正8月份的嘛?如何更正呢?
老師你好,8月所屬期的跨區(qū)域預(yù)交稅款在9月份交稅分錄應(yīng)該怎么做
老師,建筑業(yè)異地預(yù)交的金額是10元,在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)稅款的時(shí)候是9元,留存了1元在附表四的期末余額那,這個(gè)怎么做分錄
你好我們有兩個(gè)公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計(jì)收入怎么導(dǎo)出來
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),以前是個(gè)體戶,從2023年開始教育局要求我們把營業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財(cái)務(wù)這塊一直沒有做,網(wǎng)上報(bào)稅一直是零報(bào),我現(xiàn)在想把賬去做起來,但是我們這個(gè)屬于小機(jī)構(gòu),就幾個(gè)老師,老板也只有一個(gè),這樣的財(cái)務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實(shí)操課,只可以免費(fèi)一年嗎?那送的校長vip,可以永久免費(fèi)嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會(huì)計(jì),老板要招聘一位建筑會(huì)計(jì)來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財(cái)務(wù)賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個(gè)代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請問下他需要繳納稅費(fèi)
對(duì)于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
這樣記完銀行存儲(chǔ)9月底是負(fù)數(shù)了
你好,這個(gè)賬務(wù)處理做到10月份。
9月預(yù)繳不做賬嗎?
你好,你不是說10月份交的。
如果是10月份交的話, 銀行存款一定貸方是在10月份才做。
9月賬上沒有預(yù)繳稅款期末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額就不對(duì)了
肯定是正確的呀,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額算出來的。然后你需要抵扣在10月份借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅不就可以了嗎?