借應交稅費,預交增值稅、城建稅、地方教育、教育附加、所得稅 貸、銀行存款。
我是房地產(chǎn)公司,10月交9月份預繳稅款,大廳給打錯單子了,寫成所屬期10月了,我這個月去交10月的預繳稅款時發(fā)現(xiàn)的,這個是不是需要去稅務大廳找他們給改一下還是怎么處理呀?
老師,異地預交稅款,所屬期是9月份但是扣款是10月份,那怎么做賬,
建筑勞務清包工,異地預繳了增值稅,但是完稅憑證把9月的稅款所屬期選成了8月,8月的稅款所屬期選成了9月,是要更正8月份的嘛?如何更正呢?
老師你好,8月所屬期的跨區(qū)域預交稅款在9月份交稅分錄應該怎么做
老師,建筑業(yè)異地預交的金額是10元,在機構(gòu)所在地申報稅款的時候是9元,留存了1元在附表四的期末余額那,這個怎么做分錄
老師好就是小規(guī)模企業(yè)之前第一的季度0申報,后面補做賬應納稅額是多少7710.24元,這個稅能不能年底匯算時一起申報
工程驗收完工1.5萬應如何入賬,做長期待攤費用還是直接做什么費用科目
股東溢價增資,款項沒有全部到位,只到了一部分,剩下的一部分下個月到賬,先到的一部分如何賬務處理,
老師,我有個股東,社保是放公司繳納的,但是我沒有給他發(fā)工資,導致我做賬的時候 其他應付款代扣養(yǎng)老金這里。就會有個差額,這個賬應該怎么做才行???
老師,給客戶的賠償金,直接轉(zhuǎn)到客戶賬戶的,這個怎么做賬
老師 我公司有1名員工在職3個月就離職了,1月工資5800,二月和三月分別3500,我10月份才在個稅扣繳端添加他的信息,9月份發(fā)了這三個月的工資,申報的個稅是234元嗎?能不能按全年收入不超六萬算
老師,上個月開的發(fā)票,這個月作廢,會不會影響這個月的開票額度?
@樸老師,就是因為我們雇的山上的工人伐木嘛,然后山上有一個包工頭,然后想把工人的工資打到這個工包工頭的卡上。然后工頭給工人付款,幾萬塊錢,怎樣規(guī)避一下稅務風險???事務中應該怎么操作?還有我們?nèi)绾谓o他申報稅費?涉及什么稅種?
老師,收到項目資本金,填在現(xiàn)金流量表中的經(jīng)營活動還是籌資活動
一般納稅人取得的律師費專用發(fā)票可以抵扣嗎?
這樣記完銀行存儲9月底是負數(shù)了
你好,這個賬務處理做到10月份。
9月預繳不做賬嗎?
你好,你不是說10月份交的。
如果是10月份交的話, 銀行存款一定貸方是在10月份才做。
9月賬上沒有預繳稅款期末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額就不對了
肯定是正確的呀,借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個是銷項稅額減進項稅額算出來的。然后你需要抵扣在10月份借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費預交增值稅不就可以了嗎?