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建筑公司10月銀行存款交的所屬期9月的異地預繳稅款,9月分錄怎么寫

2024-10-14 10:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-14 10:44

借應交稅費,預交增值稅、城建稅、地方教育、教育附加、所得稅 貸、銀行存款。

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快賬用戶1069 追問 2024-10-14 10:45

這樣記完銀行存儲9月底是負數(shù)了

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齊紅老師 解答 2024-10-14 10:46

你好,這個賬務處理做到10月份。

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快賬用戶1069 追問 2024-10-14 10:47

9月預繳不做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 10:48

你好,你不是說10月份交的。

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齊紅老師 解答 2024-10-14 10:48

如果是10月份交的話, 銀行存款一定貸方是在10月份才做。

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快賬用戶1069 追問 2024-10-14 10:49

9月賬上沒有預繳稅款期末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額就不對了

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齊紅老師 解答 2024-10-14 10:50

肯定是正確的呀,借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個是銷項稅額減進項稅額算出來的。然后你需要抵扣在10月份借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費預交增值稅不就可以了嗎?

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借應交稅費,預交增值稅、城建稅、地方教育、教育附加、所得稅 貸、銀行存款。
2024-10-14
借應交稅費-預繳稅款 貸銀行存款
2024-03-08
同學你好 只要申報期沒結(jié)束就不會,你寫9月16號以后的時間
2020-10-13
你好 借:應交稅費—某某稅款,貸:銀行存款?
2022-10-26
同學您好,站在整體的角度,也就是您把8%2B9月看成整體,沒有錯,可以不去變更
2023-10-07
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