十三萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)勾選了八萬(wàn),剩下的五萬(wàn)計(jì)入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了對(duì)吧
老師、你好,我公司10月份進(jìn)行多于銷項(xiàng)稅額,多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 100萬(wàn)元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。110萬(wàn)元 11月份發(fā)生銷項(xiàng)稅額30萬(wàn)元,11月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,10月份留抵進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)元(轉(zhuǎn)出未交增值稅),稅控盤(pán)可以抵扣5萬(wàn)元 11月份怎么做分錄呀?
老師,9月份銷項(xiàng)稅額2萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額3萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1000元,怎么寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
老師,上期留抵10萬(wàn),本月銷項(xiàng)稅額5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)0,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅金的分錄怎么寫(xiě)?例如上月留抵增值稅1000元.本月銷項(xiàng)稅88萬(wàn)元(9%稅率),銷項(xiàng)稅6000元(3%稅率,簡(jiǎn)易征收),本月勾選進(jìn)項(xiàng)稅80萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1500元.請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算應(yīng)繳多少增值稅?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?謝謝!
比如4月份進(jìn)項(xiàng)20萬(wàn),全部認(rèn)證,銷項(xiàng)10萬(wàn)月末增值稅怎么做賬,分錄咋寫(xiě),4月份多10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng),等到5月,銷項(xiàng)20,進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn)了,月末增值稅又怎么做分錄
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開(kāi)普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個(gè)月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),銷項(xiàng)5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)如果全部勾選認(rèn)證,無(wú)需再交增值稅,同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬(wàn),意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬(wàn)的稅,那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫(xiě)?
這個(gè)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)分公司業(yè)務(wù)取消,員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資,但是分公司還沒(méi)注銷,分公司還要申報(bào)個(gè)稅嗎。
老師1、個(gè)人出售商鋪可以代開(kāi)專票嗎?個(gè)人稅率是5?!2、評(píng)估價(jià)低于購(gòu)買(mǎi)價(jià)專票免稅嗎?3、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)兼用于簡(jiǎn)易和一般項(xiàng)目全抵扣進(jìn)項(xiàng)?4、用于投資性房地產(chǎn)呢?怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢?5、公司購(gòu)買(mǎi)個(gè)人商鋪入賬必須要個(gè)人代開(kāi)發(fā)票和支付房款。不能0??元購(gòu)吧?6、原價(jià)120萬(wàn),現(xiàn)價(jià)如何確定?房管局核定嗎?
牙科診所公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)具發(fā)票品名是醫(yī)療服務(wù),請(qǐng)問(wèn)稅率是多少
老師,實(shí)操課用來(lái)練做賬軟件是什么?
考稅務(wù)師需要學(xué)歷要求嗎
是的,麻煩老師具體的分錄是什么,該怎么來(lái)寫(xiě)
你的留抵稅是不是結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額了,貸方余額5萬(wàn) 是的話那我給你寫(xiě)分錄了哈 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅8萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅8萬(wàn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)10 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)8 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅2萬(wàn) 然后你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額三萬(wàn)了