借其他應(yīng)收款23600000 貸應(yīng)付帳款23600000
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個其他應(yīng)付款對沖做憑證嗎?老師看下憑證。
老師好,我想問一下,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款掛的都是同一個人,這個想要合并,只要留一個科目就好,要怎么處理
你好,我想問下,其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款是同一個客戶可以合并嗎?應(yīng)該怎么合并?比如我的租房的,一部分掛了其他應(yīng)收,一部分掛了應(yīng)付賬款,我怎么合并呢?
老師之前別的公司替我們代付裝修費(fèi),借預(yù)付賬款-裝修公司,貸其他應(yīng)付款,然后我們還有其他應(yīng)收款和這家公司,合并后其他應(yīng)付款為零了,現(xiàn)在這筆款裝修發(fā)票開給了別人家,是不是直接紅沖這筆就行了,我想問一下是用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款啊
能不能簡單描述下,有的一個單位掛了好幾個科目,就想合并一下,比如同一個單位之前做的其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付,應(yīng)收,應(yīng)付都有數(shù)據(jù),那如果我好調(diào)的話,可以把應(yīng)收合并到其他應(yīng)收里面嗎
老師你好,單位發(fā)放的取暖費(fèi)并入到當(dāng)月工資薪金一次扣除個稅,還是可以分?jǐn)偟?個月的供暖期,謝謝
老師,這個公司拿過來資產(chǎn)負(fù)債表今年就是沒數(shù),為啥以后申報的企業(yè)稅都是資產(chǎn)總額有10.24萬呢,那我接下來應(yīng)該咋弄呢
員工出差開具電子火車發(fā)票找公司報銷,發(fā)票抬頭是寫企業(yè)還是個人
公司減資從800萬減到300萬未實(shí)繳能減少資產(chǎn)么,報表左右兩邊都什么減少了
貨代開給我們的運(yùn)費(fèi)清單中有代理(出口)環(huán)保服務(wù)費(fèi) ,這個服務(wù)費(fèi)應(yīng)該是發(fā)貨人承擔(dān)還是收貨人承擔(dān)
老師,7-8月未開票收入,前會計沒有申報,也沒有明細(xì),我做9月的明細(xì)清單,7-8月暫估個清單入賬可以嗎,也不紅沖了,如果要都統(tǒng)計工作量就增加了,加班不高興
如何寫會計分錄,詳細(xì)點(diǎn)的,摘要。借方貸方,金額
更正之前的個稅申報,3月份有幾個人離職了,四月份申報時直接把離職的人刪除了,沒有帶0申報,累計收入不對,需要一直把離職的人零申報嗎?
有個客戶,他公司一直未開票,款項都是走私人的,沒有走公戶,進(jìn)項票只有兩萬多,他想申報無票收入要怎么報合適呢
老師,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅期末余額為負(fù)數(shù)是還有留底嗎?