不可以的 這個是計算抵扣的 直接填寫附表二8B欄
因本月沒有銷項,火車票可抵扣的進(jìn)項稅額本月不用抵扣。做賬的時候把這個進(jìn)項稅額計入待抵扣進(jìn)項稅額,還是正常做增值稅進(jìn)項稅額,申報的時候在報表中填列留抵
老師好,請問員工坐飛機(jī)出差,開具有公司抬頭的電子普通發(fā)票,沒有個人行程單,請問可以計算抵扣稅額嗎?火車票計算抵扣的稅額本期不抵扣是不是記入:待認(rèn)證進(jìn)項稅額?
老師,我們公司房地產(chǎn)一期是簡易計稅不抵扣,二期可以抵扣,所以我的進(jìn)項發(fā)票寫成待認(rèn)證進(jìn)項稅額,那一期時候,我還要做進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證嗎?
老師,您好,我在本期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項共計5份,但是抵扣了銷項后,還多了33.5元。這個金額在填報申報時需要在(待抵扣進(jìn)項稅額,(一)下面的“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣26欄次”填列出來嗎??
老師好,請問本期入賬的注名旅客身份的火車票的稅額(本期不抵扣下期再抵扣)增值稅申報時付列表二要填嗎?(如果填是“待抵扣進(jìn)項稅額”—“其它”欄次嗎)
老師您好,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年年底沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤,今年我怎么處理
3月開的發(fā)票,5月要紅沖,請問具體怎么操作呢?
老師好!我已個人身份給公司開發(fā)票,年不超6萬元,要交稅嗎?
老師好,有家一般納稅人的個體工商戶,經(jīng)營電器銷售的,每月支付安裝電器師傅的勞務(wù)費(fèi)能按工資薪酬發(fā)放嗎
老師,所得稅匯算清繳表中的“管理費(fèi)用”總金額與年審報告中的“管理費(fèi)用”總金額是否要求相等?如果差異大,是能解釋差異原因就可以,還是需要調(diào)為相同金額?
老師好,請問下個人所得稅,如果有2個小孩是不是每月可以扣除4000元,如果有3個小孩子呢,可以每月扣除6000元嗎
年底計提的年終獎到2025年才發(fā)一半,第一年所得稅納稅調(diào)增,第二年財上要沖沒有發(fā)的部分,所得稅是否第二年要納稅調(diào)減?
請問老師,無形資產(chǎn)減值,計提當(dāng)年2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增處理,請問計提完畢減值后賬面就不需要再攤銷了。請問企業(yè)所得稅匯算清繳稅的角度還是要認(rèn)可正常攤銷的對吧?也就是說2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,稅法攤銷那里還是有金額的對吧、調(diào)減處理?
請問D選項是誰的職責(zé)
老師,分公司不經(jīng)營了,但還有債權(quán)債務(wù),不過費(fèi)用什么的都沒有了,請問還要按月月結(jié)嗎?財務(wù)報表怎么出?