你好,你第一年調(diào)增了的話(huà),第二年是要減。
第一年盈利,是需要繳納企業(yè)所得稅的 第二年虧損,就不用繳納企業(yè)所得稅了 等到第三年,可以把第二年的虧損彌補(bǔ)后,剩余的利潤(rùn)才是用來(lái)繳納企業(yè)所得稅嗎
那比如第一年是確認(rèn)可抵扣差異,第二年是確認(rèn)應(yīng)納稅差異,那第二年計(jì)算“應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤(rùn)-應(yīng)納稅差異”嗎? 此時(shí)要不要再把第一年確認(rèn)的可抵扣加上去呢
21年計(jì)提了年終獎(jiǎng),這筆錢(qián)23年4月才發(fā)了一部分,21年企業(yè)所得稅匯算清繳我沒(méi)做調(diào)增,所以我也所得稅少交了,現(xiàn)在是否可以跨年度做在22年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增,調(diào)增的是不是沒(méi)發(fā)的那部分?
年終計(jì)提的員工獎(jiǎng)金未發(fā)放,第二年賬務(wù)如何處理,所得稅匯算清繳需要填什么表調(diào)整嗎?
老師,所得稅這,有個(gè)地方想不明白,第一年確認(rèn)了應(yīng)納稅差異100,在第一年計(jì)算第一年的當(dāng)期所得稅時(shí),要當(dāng)期調(diào)減100得出來(lái)應(yīng)納稅所得額。 第二年的時(shí)候算第二年當(dāng)期所得稅,計(jì)算第二年應(yīng)納稅所得額時(shí),用當(dāng)年利潤(rùn)總額納稅調(diào)整增加去第一年的這100,得出來(lái)第二年的當(dāng)期所得額對(duì)嗎?
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買(mǎi)入,我們低價(jià)買(mǎi)賣(mài)出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫(xiě)借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專(zhuān)學(xué)歷采集,非全日制大專(zhuān)學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱(chēng)考試嗎?
老師 客戶(hù)叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表啊?去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
老師,請(qǐng)問(wèn)下賬務(wù)處理上要沖沒(méi)有發(fā)的那部分嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下賬務(wù)處理上要沖沒(méi)有發(fā)的那部分嗎
你好,你如果確定不發(fā)了,就要沖。
老師,您能把這個(gè)業(yè)務(wù)整個(gè)的處理思路說(shuō)下嗎,我還是有點(diǎn)不明白
你好,本年正常計(jì)提,第二年因?yàn)闆](méi)有發(fā)放,匯算的時(shí)候調(diào)增。然后不發(fā)放了,做分錄沖減多計(jì)提的部分。
這樣會(huì)導(dǎo)致多繳了所得稅吧,你看計(jì)提了又又沖了,等于平了賬了,但是所得稅卻多繳了
前面納稅調(diào)增,后面還要所得稅納稅調(diào)減嗎
你好,你第三年做匯算的時(shí)候可以減少第二年度的所得稅。
您是說(shuō)后面還有個(gè)步驟,所得稅納稅調(diào)減?
你好,一般你沖減的時(shí)候,這個(gè)記錄就會(huì)減少了,比如你。借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整或者管理費(fèi)用-工資。哦
這管理費(fèi)用減少了不是多繳了所得稅嗎?
你好,這個(gè)事情是這樣,比如你去年計(jì)提了100萬(wàn),發(fā)了80萬(wàn),要看是什么原因,比如你是計(jì)提是對(duì)的,只是后面沒(méi)有發(fā)。那么少支付的部分進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)是需要交所得稅。 如果你本身計(jì)提就是錯(cuò)的,那么你就應(yīng)該沖減多計(jì)提的20萬(wàn)。
首先要納稅調(diào)增,后面要在賬面上沖掉沒(méi)有發(fā)的部分,還要納稅調(diào)減,是這三個(gè)動(dòng)作嗎?
你好,是的。是3個(gè)動(dòng)作了。
其實(shí)我一直表達(dá)的意思是沒(méi)有第三個(gè)動(dòng)作 ,我就覺(jué)得公司吃虧了,但是不確定,所以想問(wèn)清楚
你好,沒(méi)有做這個(gè)動(dòng)作確實(shí)是比較吃虧的。