按紅沖后的收入金額填報(bào)
我們公司是做電商的,大部分都是無(wú)票收入,偶爾會(huì)有退貨沖收入和成本,請(qǐng)問當(dāng)月有退貨沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的報(bào)增值稅時(shí)要減去退貨款嗎
老師,我是電商平臺(tái),當(dāng)月賬單要下月出來(lái)才開發(fā)票,那我這個(gè)確認(rèn)收入的分錄怎么做呀?可否當(dāng)月借:應(yīng)收賬款(暫估入賬) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 次月 紅沖上次,再借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,我們企業(yè)是生產(chǎn)制造企業(yè),上月銷售貨物,開了發(fā)票,并且結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,這個(gè)月紅沖了發(fā)票,貨物退回,那這個(gè)退回的貨物,分錄是不是做紅字 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-紅字 貸:庫(kù)存商品-紅字
老師你好,當(dāng)月的紅沖之前收入發(fā)票,是不是當(dāng)月的增值稅和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都要減少
你好老師,電商企業(yè)發(fā)生退貨了,做賬紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那當(dāng)月報(bào)增值稅的話是怎么報(bào)
現(xiàn)在還可以報(bào)銷2025年之前的發(fā)票嗎?(2020-2024年的發(fā)票)
老師:公司是建筑業(yè),但是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開專票,稅費(fèi)是幾個(gè)點(diǎn)?
買電腦,簽訂合同的時(shí)候有顯示殺毒軟件價(jià)格,但結(jié)算時(shí),對(duì)方將殺毒軟件作為贈(zèng)品,不需要我方支付。對(duì)方發(fā)票如何開具,我方如何記賬
領(lǐng)導(dǎo)要求,要進(jìn)行科室的成本核算,那么現(xiàn)在就涉及水電費(fèi),水電費(fèi)這塊的話,后勤提供給我們財(cái)務(wù)這邊的數(shù)據(jù)就是一個(gè)整的針對(duì)我們單位的數(shù)據(jù),那么這個(gè)能不能根據(jù)科室的收入占比來(lái)核算科室水電費(fèi)的成用占比?
你好老師,我合作社做賬時(shí)把一筆花椒樹賠償款做成手續(xù)費(fèi)了,是現(xiàn)金支付,分錄怎么做?
@郭老 師,@董孝斌老師就是因?yàn)槲覀児偷纳缴系墓と朔ツ韭?,然后山上有一個(gè)包工頭,然后想把工人的工資打到這個(gè)工包工頭的卡上。然后工頭給工人付款,幾萬(wàn)塊錢,怎樣規(guī)避一下稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊?事務(wù)中應(yīng)該怎么操作?還有我們?nèi)绾谓o他申報(bào)稅費(fèi)?涉及什么稅種?
財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)分母上如果有優(yōu)先股股息需不需要減去
老師在嗎?一直有個(gè)個(gè)稅申報(bào)問題沒搞明白,好困惑啊,能不能幫我解答一下?
老師,項(xiàng)目9月辦理了外經(jīng)證,按開票金額預(yù)繳稅款。然后9月發(fā)票開的有問題,現(xiàn)在要沖紅,到10月份開,這個(gè)預(yù)繳稅款還能用嗎?還是要找稅務(wù)退回?
老師:公司是建筑業(yè),1到9月的建筑工人的工資沒有計(jì)提,也沒有發(fā),前面報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)也沒做入成本,現(xiàn)在9月份要來(lái)補(bǔ)發(fā)了1到9月份的工資,那么10月份申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)是不是就按補(bǔ)發(fā)的金額申報(bào)?如果這樣的話那全年的6萬(wàn)是不是就不能減?只是在9月份減5千
那每個(gè)月都有10%的這樣,導(dǎo)致我進(jìn)項(xiàng)抵扣不完,留底很多怎么辦
那個(gè)沒法子的,正常申報(bào)就行
像電商退款不退貨這種情況,做賬務(wù)處理是視為贈(zèng)送視同銷售這樣處理?還是紅沖收入,成本,把庫(kù)存商品做損失處理?這兩種哪種是正確的
?紅沖收入,成本,把庫(kù)存商品做損失處理
庫(kù)存做損失是怎么做
轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出科目
老師,像這種退貨了稅務(wù)上要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
不需要做轉(zhuǎn)出的,那個(gè)不是管理不善