在本月貨物退回時,做的會計分錄為: 借:主營業(yè)務成本 (紅字) 貸:庫存商品 (紅字) 這樣可以沖減上月結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本,并反映退回貨物重新入庫的情況。
月末,上期銷售的一批產(chǎn)品發(fā)生退貨,企業(yè)收到相關證明并開具增值稅紅字發(fā)票,發(fā)票注明貨款40000元,增值稅5200元,貨款以存款方式退回,退回商品(生產(chǎn)成本24000元)收到入庫。寫會計分錄
月末,上期銷售的一批產(chǎn)品發(fā)生退貨,企業(yè)收到相關證明并開具增值稅紅字發(fā)票,發(fā)票注明貨款40000元,增值稅5200元,貨款以存款方式退回,退回商品(生產(chǎn)成本24000元)收到入庫。寫出會計分錄
各位老師大家好,銷售退回,怎么做賬務處理,是做反方向還是紅字呢,比如,銷售時,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費,銷項,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品,銷售發(fā)票開了紅字發(fā)票,,那么銷售收入和庫存商品怎么做賬務處理,請才老師們指點一下,謝謝
老師請教一下,小企業(yè)會計準則下,跨年紅沖收入發(fā)票,借:應收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務收入(紅字) 應交——增值稅(銷)(紅字)、那成本必須沖回嗎? 我看了一下去年他們成本是直接進的主營業(yè)務成本,沒通過庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,我該怎么沖尼??
當時開具銷售發(fā)票發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務成本,貸應付賬款A公司,現(xiàn)在開了紅字發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么辦?問題是我們是退的貨回來的,分錄怎么寫?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
我這樣做是正確的對吧
嗯 這樣做是正確的
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝