是的,直接減少開負(fù)數(shù)發(fā)票當(dāng)月的增值稅和主營業(yè)務(wù)收入
無票收入當(dāng)月交了稅,以后年度開了票來了,沖減之前的應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅額,無票收入的當(dāng)月交了增值稅需要調(diào)整那個(gè)月的增值稅嗎?沖了銷項(xiàng)稅額,增值稅就有變化啊,
我們公司是做電商的,大部分都是無票收入,偶爾會(huì)有退貨沖收入和成本,請(qǐng)問當(dāng)月有退貨沖主營業(yè)務(wù)收入的報(bào)增值稅時(shí)要減去退貨款嗎
老師,我是小規(guī)模,上個(gè)月收入39603.96,增值稅396.04普通發(fā)票,我當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,第二個(gè)月,對(duì)方要專票,退回了普通發(fā)票,那我沖減普通發(fā)票的時(shí)候,是直接全額沖減40000的收入還是39603.96,在沖減增值稅396.04,然后再做一筆分錄,沖減當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)外收入嗎
老師,公司是小規(guī)模納稅人,沖紅了去年的一張普通發(fā)票,然后去年的這張發(fā)票當(dāng)季度未達(dá)45W,,增值稅沖減到營業(yè)外收入了。那現(xiàn)在紅沖發(fā)票,而當(dāng)月正常開出的發(fā)票稅率是免稅,當(dāng)月會(huì)計(jì)分錄未涉及到增值稅。 問:紅沖的發(fā)票,沖紅之前的分錄后,那負(fù)稅金得怎么消掉呢??
未開票收入10萬,當(dāng)月的利潤表主營業(yè)務(wù)收入是不是要增加10萬,過三個(gè)月后開發(fā)票,三個(gè)月后的利潤表主營業(yè)務(wù)收入需要減少10萬?三個(gè)月后相當(dāng)于稅控盤上的開票金額和利潤表不一樣?三個(gè)月后開發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫
您好,老師,我想問一下,在某張工作中,我想問用數(shù)據(jù)篩選出各個(gè)類別的小計(jì)咋操作或者用涵數(shù)小計(jì)可以嗎?
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),小食品類的配送。每個(gè)月給客戶有返點(diǎn),對(duì)公和私卡都在支付,沒有發(fā)票,匯算清繳的老板不想補(bǔ)稅
你好老師,關(guān)聯(lián)交易不符合獨(dú)立交易原則這句話怎么用通俗語言來解釋,請(qǐng)老師給舉例解釋一下,謝謝!
2025年的中級(jí)會(huì)計(jì)考試難度相比往年很大嗎?
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),小食品類的配送。每個(gè)月給客戶有返點(diǎn),私卡支付的,這筆款怎么做賬呢
老師,公司貸款下來是直接打到公司賬戶還是到供應(yīng)商賬戶,具體流程是怎樣的。
會(huì)計(jì)離職,如何在電子稅務(wù)局解綁
24年公司不是小微企業(yè),25年2月達(dá)到小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),這還能按照小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)繳納稅費(fèi)嗎?
老師 公司是小規(guī)模納稅人 截止到9月29日開票不含稅金額為478萬 從現(xiàn)在開始到12月31日 公司旗下的賬號(hào)全部都不進(jìn)收入 ,工資和社保正常繳納 這樣第四季度無收入存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛。 如何避風(fēng)險(xiǎn)呢
現(xiàn)在還可以報(bào)銷2025年之前的發(fā)票嗎?(2020-2024年的發(fā)票)
老師,這是7月份的負(fù)數(shù)發(fā)票,那我直接反結(jié)賬,把這筆做進(jìn)去,然后直接去稅務(wù)局從新更改申報(bào)可以嗎
你是一般納稅人就是那樣做的
謝謝老師,小規(guī)模的話沒有這么嚴(yán)格嗎
小規(guī)模是季度報(bào)稅,在這個(gè)月做都行
明白了,謝謝老師了
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。