朋友您好,感謝您的信任。 把工人工資打給包工頭,再由包工頭發(fā)給工人,為規(guī)避稅務(wù)風險,最穩(wěn)妥的做法是把包工頭作為 勞務(wù)承包人 或 臨時用工組織者 ,由咱們公司按 勞務(wù)費 與他結(jié)算,他提供收款發(fā)票(如個人代開勞務(wù)發(fā)票)給咱們?nèi)胭~,他再負責給工人發(fā)錢;如果直接打錢給包工頭且沒有發(fā)票,會被視為 無票支出 ,公司不能稅前扣除,還可能被認定 涉嫌虛列成本 或 偷漏個稅 ,有稅務(wù)風險;實務(wù)中建議這樣操作:由包工頭去稅務(wù)局代開 勞務(wù)費發(fā)票 (按經(jīng)營所得或勞務(wù)報酬交稅,一般核定后綜合稅率約1%-3%,比按工資薪金個稅低),咱們公司憑發(fā)票把錢打給他,他再私下給工人發(fā)工資(這部分工人不用咱們直接申報個稅),咱們只需按發(fā)票金額申報并代扣代繳包工頭的勞務(wù)個稅(或由他自行承擔),涉及的稅種主要是 增值稅(小規(guī)模可免稅)、個人所得稅(經(jīng)營所得或勞務(wù)報酬) ;如果金額較大(比如單次超500元),包工頭必須開票,如果不是這樣公司付款無合規(guī)憑證,稅務(wù)上不認;如果當?shù)赜卸愂請@區(qū),可以讓包工頭在那注冊個體戶,用個體戶開票,稅負更低(如核定后1%-2%),更合規(guī)。
我們老板有一個建筑公司,然后后面又注冊了一個勞務(wù)公司,嗯,就是將這個建筑公司的一部分勞務(wù)分包給勞務(wù)公司,然后今年出了事情,就是工地上有一個人給死了,然后陪了十八萬塊錢嗯,其中有十萬塊錢是從這個建筑公司走的,另外八萬是建筑公司打到勞務(wù)公司,從勞務(wù)公司走的,現(xiàn)在但是在這個后面的時候嗯,然后又從這個包工頭的身上包工頭,比如說應(yīng)該給他支付他的勞務(wù)費,但是把他的勞務(wù)費扣了八萬,這種情況應(yīng)該怎么走賬比較好一點?
我們安裝費一部分分包給分包商(安裝費分包商給開票給我們的),然后涉及到農(nóng)民工工資一塊,我們擔心把錢付給包工頭了,他不把錢專款專用,不付給他的工人,然后工人找我們的麻煩,因為之前出現(xiàn)過這樣的問題,所以我們想我們這邊來代分包商支付農(nóng)工工工資,,個稅由分包商申報,這樣有可操作性嗎?稅法上允許這樣的操作嗎?
我們安裝費一部分分包給分包商(安裝費分包商給開票給我們的),然后涉及到農(nóng)民工工資一塊,我們擔心把錢付給包工頭了,他不把錢??顚S?,不付給他的工人,然后工人找我們的麻煩,因為之前出現(xiàn)過這樣的問題,所以我們想我們這邊來代分包商支付農(nóng)工工工資,,個稅由分包商申報,這樣有可操作性嗎?稅法上允許這樣的操作嗎?
您好老師,某自然人和我們建筑公司簽訂掛靠協(xié)議,他未對我們公司開具任何勞務(wù)費發(fā)票,我們之前已經(jīng)支付給對方一部分錢了,剩余未支付的錢里面我們領(lǐng)導說要扣除掉實際勞務(wù)費發(fā)票的稅金,因為對方一直未提供過發(fā)票所以我們扣除勞務(wù)費發(fā)票的相關(guān)稅金。這個要求合理嘛?還有我們之前向?qū)Ψ竭@個自然人也就是包工頭支付的錢是直接打到這個人卡里,然后他再自己發(fā)錢給他雇傭的工人,那我們是否需要替這個包工頭申報個稅?之前會計一直沒有替對方申報個稅過,我們公司是否會擔法律責任,申報個稅的話對方?jīng)]有提供給我們工資單,我們沒法按實際人情況來,假如給包工頭打款200萬,申報個稅時就把200萬都加在這個包工頭身上嗎?
@樸老師,就是因為我們雇的山上的工人伐木嘛,然后山上有一個包工頭,然后想把工人的工資打到這個工包工頭的卡上。然后工頭給工人付款,幾萬塊錢,怎樣規(guī)避一下稅務(wù)風險啊?事務(wù)中應(yīng)該怎么操作?還有我們?nèi)绾谓o他申報稅費?涉及什么稅種?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務(wù),有些財務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
?朋友您好,還是看這個回答吧,簡單一點,咱們把伐木工人工資幾萬塊打給包工頭代發(fā),想避稅務(wù)風險,關(guān)鍵是:先明確工人是咱們直接雇的還是包工頭自己找的-如果是咱們雇的,咱們是雇主,必須為工人申報個稅(工資個稅按工資減5000后計算,比如1萬塊工資個稅約290元,勞務(wù)報酬超過800要交稅,比如2000元個稅約320元),付款要留記錄,最好取得發(fā)票(如包工頭代開)才能抵企業(yè)所得稅,不然錢花了不能減稅還可能被查;如果是包工頭雇的,他是實際雇主,他應(yīng)該為工人申報個稅,咱們打錢給他要簽合同(如勞務(wù)合同),最好讓他開勞務(wù)費發(fā)票(個人去稅務(wù)局代開,稅率約1%,個稅可能核定1-2%),付款后留好合同、轉(zhuǎn)賬記錄和工資表,這樣支出才能抵稅、不被罰;不管誰發(fā)工資都要申報個稅,不報有風險;打款最好走公戶或留轉(zhuǎn)賬記錄,備注清楚用途;主要涉及個稅(工人收入要報)、企業(yè)所得稅(沒發(fā)票不能抵稅)和增值稅(包工頭開票可能1%左右);最穩(wěn)妥做法是盡量自己直接雇工人、發(fā)工資、申報個稅,如果非要通過包工頭代發(fā),一定要簽合同、讓他開票或留憑證、申報個稅、留好記錄,這樣才合規(guī)、避風險、錢花了能抵稅。
我查到的是包工頭是可以按照經(jīng)營所得自行申報 企業(yè)必須要給他申報個稅 而且他給我們開發(fā)票是必須開具勞務(wù)發(fā)票么?
?您好,包工頭自己找人干活、發(fā)工資,他可以作為“個體經(jīng)營者”按經(jīng)營所得自己去稅務(wù)局申報個稅(不用你們企業(yè)幫他報),這種情況下他收你們的錢屬于勞務(wù)報酬或經(jīng)營收入,最好給你們開勞務(wù)費發(fā)票(個人可以去稅務(wù)局代開,稅率一般1%左右,有的地方還會核定個稅1-2%),這樣你們拿發(fā)票后這筆錢就能在企業(yè)所得稅前扣除;但不是強制非要開勞務(wù)發(fā)票,如果不開票,你們付款后也要留好合同、轉(zhuǎn)賬記錄、工人名單等資料,但這樣這筆支出可能沒法抵企業(yè)所得稅,還容易被查;你們企業(yè)作為付款方,沒有義務(wù)替包工頭申報個稅,但如果他是給你們打工(比如你們簽的是勞務(wù)承包合同),他個人收款后應(yīng)該自己按經(jīng)營所得去申報個稅,你們不用替他報,但最好讓他合規(guī)開票或留好憑證,這樣最保險,既能讓你們抵稅,也能避免被稅務(wù)盯上。
這樣行不行 ,那就是我們把錢轉(zhuǎn)給包工頭,和包工頭簽訂分包協(xié)議和代發(fā)協(xié)議,然后包工頭轉(zhuǎn)發(fā)給農(nóng)民工,然后包工頭給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,然后包工頭自行按照經(jīng)營所得申報個稅 我們不需要管 我呢也不需要給員工申報工資個稅是吧
?您好,包工頭自己找人干活、發(fā)工資,他可以作為“個體經(jīng)營者”按經(jīng)營所得自己去稅務(wù)局申報個稅(不用你們企業(yè)幫他報),這種情況下他收你們的錢屬于勞務(wù)報酬或經(jīng)營收入,最好給你們開勞務(wù)費發(fā)票(個人可以去稅務(wù)局代開,稅率一般1%左右,有的地方還會核定個稅1-2%),這樣你們拿發(fā)票后這筆錢就能在企業(yè)所得稅前扣除;但不是強制非要開勞務(wù)發(fā)票,如果不開票,你們付款后也要留好合同、轉(zhuǎn)賬記錄、工人名單等資料,但這樣這筆支出可能沒法抵企業(yè)所得稅,還容易被查;你們企業(yè)作為付款方,沒有義務(wù)替包工頭申報個稅,但如果他是給你們打工(比如你們簽的是勞務(wù)承包合同),他個人收款后應(yīng)該自己按經(jīng)營所得去申報個稅,你們不用替他報,但最好讓他合規(guī)開票或留好憑證,這樣最保險,既能讓你們抵稅,也能避免被稅務(wù)盯上。
那就是不管怎樣我們都不需要給他們申報個稅是吧
?您好,是的哦,工人是包工頭的,你們就不用管個稅;工人是你們在管的,你們就得申報