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老師您好!技術服務費預付款20%的款項已經(jīng)支付,并且收到了等額的增值稅專用發(fā)票,應如何寫分錄呢?

2024-10-10 13:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-10 13:22

你好,你這個借管理費用,服務費應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,銀行存款。

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你好,你這個借管理費用,服務費應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,銀行存款。
2024-10-10
收入是做到了哪個月?是本月嗎?
2022-01-06
借進項 借管理費用負數(shù) 借制造費用負數(shù)
2022-12-07
您好,可以這樣處理的。
2022-06-20
你好? ?不能的。 應該是本月直接做? 借管理費用 貸銀行存款。 下個月收到發(fā)票做 借進項稅借管理費用負數(shù)即可? ?
2020-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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