你好,你這個借管理費用,服務費應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,銀行存款。

8月份采購一批設備,已經(jīng)支付款項20萬、并且已經(jīng)銷售,銷售總額30萬。9月份才收到對方開具的增值稅專用發(fā)票。請問老師、這兩筆分錄怎么寫?這個月增值稅申報只能按照30萬納稅了吧?進項無法抵扣了吧?
你好!老師,我們公司購買一批辦公用品,辦公用品已經(jīng)收到,但是發(fā)票沒有開, 會計分錄能不能寫成,借:預付賬款-xx公司 貸:銀行存款 等到下月收到發(fā)票之后,會計分錄寫成,借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款-xx公司
各位老師救救孩子吧,我公司之前開展了一個研發(fā)的項目,然后從另外一個公司請了技術服務咨詢,對方說開票開研發(fā)和技術服務費,款項我支付給了對方,未收票,是計入借預付賬款還是應付賬款,貸銀行存款,收到票后怎么做分錄,是借研發(fā)費用-費用化支出,貸:應付或預付?還是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,如果一項技術服務,先付錢了,還沒收到發(fā)票,這種情況的話可以直接做賬: 借預付賬款,貸銀行存款, 收到發(fā)票的時候直接做: 借管理費用 應交稅費-增值稅-進項稅 貸預付賬款 這樣對嗎老師
老師,公司廠房半年租金20萬,且房租已付。我的借:預付賬款20 貸;銀行存款20.現(xiàn)在收到一張20萬元增值稅專票,攤銷的時候,剔除進項稅額,我做借:管理費用 制造費用 貸:預付賬款。這張發(fā)票上的進項稅額怎么做,會計分錄怎么寫?
受益人備案,我們公司法人股東占股10%這個需要備案這個法人股東里面的自然人嘛
廢品回收公司怎么做外賬
股東轉(zhuǎn)款時備注了投資款,沒有出資證明可以嗎?
財務軟件從哪里練習呀
老師這月社?;鶖?shù)改了,補交之前社保費怎么做賬呢?
老師,山西這邊的個體工商戶,如果不稅務注冊的話,后臺會給推送嘛
在這里再問一遍:如果第一季度符合335就按5%,第二季度第三季度不符合335,又按25%,然后等到第四季度,就是年底,再看整年的平均數(shù),如果符合335,就按5%,就減去之前交過的,就可以了對嗎? 同理,看第四季度,如果不符合335,整年數(shù)據(jù)就按25%,也是減去之前交過的,交剩下的,對嗎? 3
直播間看不到我的提問,是怎么回事,請幫我處理一下,不然下節(jié)答疑課就上不了啊,我這邊一直問老師也看不到不是白搭啊
個體戶可以直接取款嗎?不用做賬嗎?
老師,加油站業(yè)務中的送貨單中的單價這個有規(guī)定嗎?是寫含稅價還是不含稅價?