對(duì)的,是的,是這么做的,減免明細(xì)表不交稅的,不用填。

老師請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)的那張表有一欄是對(duì)湖北省外的小規(guī)模減按1%征收增值稅的本期發(fā)額是填寫(xiě)主表的稅金嗎
填寫(xiě)了增值稅減免稅申報(bào)表,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表第12欄有免稅銷售額,然后稅款計(jì)算那里本期免稅額大于本期應(yīng)納稅額,為什么還要繳稅
增值稅1%怎么報(bào)增值稅。沒(méi)有超過(guò)免征額,在10欄寫(xiě)了銷售額,這樣小微企業(yè)免稅額就是按照3%算的,填寫(xiě)減免稅申報(bào)表調(diào)整增值稅那個(gè)數(shù)嗎
老師,我申報(bào)4—6季度小規(guī)模增值稅,12欄里面填寫(xiě)不含稅的銷售額(超過(guò)45萬(wàn)) 然后再減免明細(xì)表,最后一行選擇減免性質(zhì),第一列和第三列填寫(xiě)銷售額。主表里面19列自動(dòng)生成本期免稅額,我提交的時(shí)候提示,二免稅項(xiàng)目部分合計(jì)欄5列自動(dòng)免稅額0必須等于主表本期免稅額,這個(gè)怎么處理?
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)超過(guò)30萬(wàn),減按1%,增值稅減免稅申報(bào)表怎么填啊,本期發(fā)生額是直接填2%的減免稅額,然后自動(dòng)生成到主表嗎
老師,運(yùn)輸公司,名下沒(méi)有大車,都是租賃別人的車?yán)洠@樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問(wèn)題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬(wàn)元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開(kāi)了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


一提交就提示這個(gè),是什么意思啊
你好 可以忽略提交的
減免表這個(gè)表我就壓根沒(méi)動(dòng)啊 。 忽略掉沒(méi)問(wèn)題吧
對(duì)的是的,沒(méi)有問(wèn)題的。
為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)比對(duì)不通過(guò)的問(wèn)題啊
因?yàn)槟汩_(kāi)的是1%,減免的是填寫(xiě)的3%,導(dǎo)致的不一致。
都會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎? 減免表那里確定不用管嗎
對(duì)的是的,只要季度30萬(wàn)以內(nèi)開(kāi)的普通發(fā)票,1%的都會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示的。
哦哦那就行,沒(méi)有稅額的也不用選那個(gè)減稅性質(zhì)代碼是嗎? 我就說(shuō)以前從來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò),現(xiàn)在怎么出來(lái)了
是的,減免明細(xì)表都不需要填寫(xiě),打開(kāi)保存一下就行。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。