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填寫了增值稅減免稅申報表,小規(guī)模納稅人增值稅申報表第12欄有免稅銷售額,然后稅款計算那里本期免稅額大于本期應(yīng)納稅額,為什么還要繳稅

填寫了增值稅減免稅申報表,小規(guī)模納稅人增值稅申報表第12欄有免稅銷售額,然后稅款計算那里本期免稅額大于本期應(yīng)納稅額,為什么還要繳稅
2021-09-18 00:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-18 00:38

你好,1、看表上的填寫金額是80多萬,檢查你們企業(yè)是有其他免稅收入還是小微企業(yè)免增值稅,小微企業(yè)是30萬以下的銷售額免增值稅。2、檢查下是否有附表沒有填寫。

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快賬用戶9365 追問 2021-09-18 00:39

有其他免稅收入

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快賬用戶9365 追問 2021-09-18 00:39

但我已經(jīng)填了表了

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齊紅老師 解答 2021-09-18 00:46

你好,? 1、確認下附表是否填寫完整。2、有些地區(qū)的稅務(wù)局,對于這類免稅申報不支持網(wǎng)上

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快賬用戶9365 追問 2021-09-18 00:47

1.附表填寫了2.稅局叫更正的,之前沒有填寫優(yōu)惠

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齊紅老師 解答 2021-09-18 00:52

你好, 那你可以考慮填寫18行,18行對應(yīng)的應(yīng)該還有個附表。

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你好,1、看表上的填寫金額是80多萬,檢查你們企業(yè)是有其他免稅收入還是小微企業(yè)免增值稅,小微企業(yè)是30萬以下的銷售額免增值稅。2、檢查下是否有附表沒有填寫。
2021-09-18
同學(xué)你好 應(yīng)納稅額減征額,是指依照企業(yè)所得稅法和國務(wù)院的稅收優(yōu)惠規(guī)定減征、免征和抵免的應(yīng)納稅額. 根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》: 五、納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護費,應(yīng)按以下要求填報: 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應(yīng)納稅額減征額. 當本期減征額小于或等于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額之和時,按本期減征額實際填寫. 當本期減征額大于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減. 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄本期應(yīng)納稅額減征額. 當本期減征額小于或等于第10欄本期應(yīng)納稅額時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄本期應(yīng)納稅額時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減. 如果有出口銷售享受免稅優(yōu)惠的,就需要填寫在免稅貨物免稅貨物及勞務(wù)銷售額項目中,如果沒有就不用填.免稅企業(yè)只須報本季度營業(yè)收入填入第一大項計稅依據(jù)里的第三小項免稅貨物及勞務(wù)銷售額欄目里的本月發(fā)生數(shù)和累計數(shù)即可. 增值稅申報表第8項免稅貨物及勞務(wù)銷售額 欄數(shù)據(jù),填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定直接免征增值稅的貨物及勞務(wù)的銷售額及適用零稅率的貨物及勞務(wù)的銷售額(銷貨退回的銷售額用負數(shù)表示),但不包括適用免、抵、退辦法出口貨物的銷售額. 一般貨物及勞務(wù)的本月數(shù) 欄數(shù)據(jù),應(yīng)等于《附表一》第18欄的小計中的銷售額數(shù).本年累計欄數(shù)據(jù),應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和. 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于分攤不得抵扣進項稅額時免稅項目銷售額如何確定問題的批復(fù)》(國稅函[1997]529號)規(guī)定,納稅人在計算不得抵扣進項稅額時,對其取得的銷售免稅貨物的銷售收入和經(jīng)營非應(yīng)稅項目的營業(yè)收入額,不得進行不含稅收入的換算. 參照上述規(guī)定,免征增值稅銷售收入,不得進行不含稅收入的換算.由此,免征增值稅的增值稅申報表與利潤表收入填報是一致的.
2020-10-13
你好,你這個月需要交增值稅嗎?開的是1%的發(fā)票嗎?
2022-04-02
你好 有限公司在小微免稅額里面填寫的
2022-07-09
你好,屬于免稅的全部填寫0,填寫在第10欄小微企業(yè)是指季度不超過30萬元, 
2020-10-14
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