他不影響利潤,你得去看一下,他之前已經(jīng)做了費用才導(dǎo)致這個其他應(yīng)付款貸方有余額 是不是已經(jīng)開給你們發(fā)票了 如果是的話不需要重復(fù)開了
老師,您好,請教一個問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實際現(xiàn)金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷,做憑證的時候就直接 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實在要調(diào)賬的話,可能會被查的話,要怎么調(diào)啊
小規(guī)模納稅人,資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)付科目余額很大,我選擇直接銀行存款歸還股東。請問該筆支出在利潤表里歸為哪個科目。并且我需要讓股東準(zhǔn)備一些進項發(fā)票嗎? 本人純小白,只為完成電子稅務(wù)局報表。請不要跟我說借啊貸啊
小規(guī)模公司,從代理記賬接回報表,發(fā)現(xiàn)【應(yīng)付賬款】為負(fù)數(shù)字。我選擇讓供應(yīng)商退款給公司,請問這樣做可以嗎?如果可以該筆進賬在利潤表里歸為哪個科目。以及公司是否要開什么發(fā)票給供應(yīng)商?如果不這樣操作又該如何能降低【應(yīng)付賬款】這個科目數(shù)字。本人小白,只為完成電子稅務(wù)局報表。請不要跟我說借啊貸啊。公司處于即將注銷
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
應(yīng)該是的,以前亂七八糟,我跟他交接時,他說只要銀行轉(zhuǎn)賬備注還款就可以了。那么也就是這筆支出也不需要計入利潤表里對嗎
這筆支出已經(jīng)在利潤表里面體現(xiàn)過了,所以你再支付的時候不要體現(xiàn)了