你好,你們有分包嗎?沒有分包就不能減
老師您好,我們是一個(gè)建筑安裝公司,然后在外地去簡(jiǎn)易計(jì)稅。在外地預(yù)交增值稅的時(shí)候,那個(gè)分包出去的那一部分不是從總包里邊扣出去嗎?那樣的話,它的增值稅和增值稅的附加都減少了,但是我現(xiàn)在開票,然后確認(rèn)收入的時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅時(shí)沒扣除之前的全部金額,最后那個(gè)交了以后是實(shí)際交的金額和我賬上一開始確認(rèn)的那個(gè)應(yīng)交銷項(xiàng)稅里邊他倆不平中間的那個(gè)分包合同的那個(gè)扣除部分的那個(gè)增值稅和增值稅的附加怎么能體現(xiàn)出來(lái)?
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個(gè)月在當(dāng)?shù)亻_了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個(gè)稅種。那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進(jìn)報(bào)表里。把現(xiàn)場(chǎng)繳納的稅刨掉報(bào)送對(duì)吧。 但是增值稅報(bào)完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來(lái)計(jì)算的。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出增值稅稅額。那我按照實(shí)繳的稅額來(lái)計(jì)算附加稅的話。我在項(xiàng)目上交的附加稅怎么做賬呢。
老師,建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,分包稅款是在外地預(yù)交增值稅時(shí)給與扣除,是不是要帶著分包合同和分包發(fā)票去項(xiàng)目所在地稅務(wù)局?如果預(yù)交時(shí)沒有確定工程分包,按發(fā)票稅額預(yù)交的,后期又分包了,那個(gè)分包稅款可以在后面開票時(shí)扣除嗎?
提前祝老師中秋節(jié)快樂!我公司是小規(guī)模建筑施工企業(yè),請(qǐng)問老師,異地預(yù)交增值稅,只能扣除分包款,別的購(gòu)買材料等的購(gòu)進(jìn)都不能扣除是嗎?這個(gè)季度我們開票40萬(wàn),按季度來(lái)說(shuō)不夠45萬(wàn)免征增值稅,那么就不用預(yù)繳增值稅,那是不是說(shuō)就可以直接不用填預(yù)繳增值稅稅費(fèi)表呢?還是要正常申報(bào),再扣除?
老師你好,我們是建筑公司,異地裝修項(xiàng)目,11月份開出了銷項(xiàng)發(fā)票,12月預(yù)交11月開出發(fā)票的增值稅,填報(bào)預(yù)交表時(shí),系統(tǒng)中有扣除額20萬(wàn)(11月我們收到了當(dāng)?shù)貏趧?wù)分包公司開給我們的20萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)),請(qǐng)問系統(tǒng)中顯示的20萬(wàn)是這勞務(wù)分包20萬(wàn)嗎?這是不用自己填寫,系統(tǒng)就能檢測(cè)到的金額嗎?
老師,你好,請(qǐng)問一下最新的開票系統(tǒng),開紅字發(fā)票是點(diǎn)擊紅字信息確認(rèn)錄入那里填好提交就可以了嗎
我們是做跨境電商,萬(wàn)里匯7月收款101.66美元,提現(xiàn)到公司賬戶是8月了,人民幣776元,這筆收入計(jì)入幾月份,具體賬務(wù)怎么做
CIF報(bào)關(guān),那么我做出口合同是要把運(yùn)費(fèi)單獨(dú)列舉出來(lái),還是分?jǐn)傔M(jìn)去貨物價(jià)格里面,運(yùn)費(fèi)是我們公司承擔(dān)的
老師 請(qǐng)問我是零售金銀手飾的,現(xiàn)在我的POS機(jī)收款碼是三家店一起的,請(qǐng)問怎么拆分出一家店報(bào)收入呢
工商年報(bào)里凈利潤(rùn)分配外虧股東利潤(rùn)和匯往外方股東的利潤(rùn)都是稅前分配金額吧,比如外方占比60%,那分紅30萬(wàn),就填18萬(wàn),但代扣所得稅1.8萬(wàn)后是162000。是填18還是16.2
老師您好!如何實(shí)名登錄上自然人電子稅務(wù)局客戶端?
為什么24年不管23年離職人數(shù)呢
我們是做跨境電商,萬(wàn)里匯7月收款101.66美元,提現(xiàn)到公司賬戶是8月了,人民幣776元,這筆收入計(jì)入幾月份,具體賬務(wù)怎么做
電池充電器的一級(jí)科目可以是電子工業(yè)設(shè)備嗎
房地產(chǎn)公司土地增值稅清算就是企業(yè)所得稅清算嗎?
有勞務(wù)的個(gè)體給我們開的發(fā)票
你好,你們簽訂了分包合同嗎
有勞務(wù)分包合同
你好,有這個(gè)跟發(fā)票就行。可以減去后繳納
那預(yù)繳的所得稅要扣除這個(gè)金額預(yù)繳嗎,還是根據(jù)開票的收入預(yù)繳呢
你好,所得稅是不扣的
老師,如果申報(bào)的時(shí)候沒有減這個(gè)扣除額,直接全額預(yù)交的增值稅,在當(dāng)?shù)鼐筒挥美U納了,這樣有什么影響嗎?
您好,小規(guī)模一般是沒關(guān)系的
謝謝老師
你好,不用客氣的了