需要自行去看打款明細(xì)并拆分到店
1、甲公司是一生產(chǎn)金銀首銅的廠家,為增值稅一般納稅人, 2020年9月食雪給乙金店一自產(chǎn)的全銀首飾,成本為2500元不含稅售價(jià)為000元該批金銀首飾已經(jīng)發(fā)出,教銀行存政收論。該批金銀首飾在發(fā)出時(shí),其控制權(quán)有甲公司轉(zhuǎn)移給乙金店。乙金店是一家忽很首飾的商享,為增值稅-般納稅人。 乙金店2020年9月從甲公司購(gòu)進(jìn)的金銀首飾取得了稅專(zhuān)用發(fā)票,并于當(dāng)月對(duì)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證。乙金店于2020年10月零售紿者該批金銀首飾,取得不含稅金額50000元,該批金銀首飾己經(jīng)零售售出,款項(xiàng)以現(xiàn)金收乙金店采用進(jìn)價(jià)核算制進(jìn)行核算。該批金銀首飾在零售售出時(shí),其控制權(quán)已由乙金店轉(zhuǎn)移給者。請(qǐng)分別為甲公司及乙金店進(jìn)行賬務(wù)處理
甲公司是一家生產(chǎn)金銀首飾的廠家,為增值稅一般納稅人,2021年9月銷(xiāo)售給乙金店一批其自產(chǎn)的金銀首飾,成本為25000元,不含稅售價(jià)為40000元,該批金銀首飾已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)銀行存款收訖。該批金銀首飾在發(fā)出時(shí),其控制權(quán)有甲公司轉(zhuǎn)移給乙金店。乙金店是一家零售銀首飾的商家,為增值稅一般納稅人。乙金店2021年9月從甲公司購(gòu)進(jìn)的金銀首飾取得了增稅專(zhuān)用發(fā)票,并于當(dāng)月對(duì)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行了勾選確認(rèn)。乙金店于2021年10月零消費(fèi)者該批金銀首飾,取得不含稅金額50000元,該批金銀首飾已經(jīng)零售售出,款項(xiàng)以現(xiàn)訖。乙金店采用進(jìn)價(jià)核算制進(jìn)行核算。該批金銀首飾在零售售出時(shí),其控制權(quán)已由乙金店轉(zhuǎn)消費(fèi)者。請(qǐng)分別為甲公司及乙金店進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司是一家生產(chǎn)金銀首飾的廠家,為增值稅一般納稅人,2021年9月銷(xiāo)售給乙金店一批其自產(chǎn)的金銀首飾,成本為25000元,不含稅售價(jià)為40000元,該批金銀首飾已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)銀行存款收訖。該批金銀首飾在發(fā)出時(shí),其控制權(quán)有甲公司轉(zhuǎn)移給乙金店。乙金店是一家零售銀首飾的商家,為增值稅一般納稅人。乙金店2021年9月從甲公司購(gòu)進(jìn)的金銀首飾取得了增稅專(zhuān)用發(fā)票,并于當(dāng)月對(duì)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行了勾選確認(rèn)。乙金店于2021年10月零消費(fèi)者該批金銀首飾,取得不含稅金額50000元,該批金銀首飾已經(jīng)零售售出,款項(xiàng)以現(xiàn)訖。乙金店采用進(jìn)價(jià)核算制進(jìn)行核算。該批金銀首飾在零售售出時(shí),其控制權(quán)已由乙金店轉(zhuǎn)消費(fèi)者。請(qǐng)分別為甲公司及乙金店進(jìn)行賬務(wù)處理。
請(qǐng)教老師們一個(gè)問(wèn)題,我們?cè)谕顿Y一家店面的時(shí)候 把房租的押金算在了投資款中,現(xiàn)在清算這家店 押金收不回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)該怎么處理呢
老師我們公司是賣(mài)家電的,一個(gè)門(mén)店成立了2個(gè)一般納稅人,2臺(tái)POS 機(jī)收款,1個(gè)公司1臺(tái),收銀員在收款時(shí)有個(gè)顧客換機(jī)器補(bǔ)差價(jià),補(bǔ)差價(jià)的金額刷在了另外一臺(tái)POS 機(jī)上,怎么處理啊
8月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷(xiāo)售,請(qǐng)問(wèn)首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)(進(jìn)銷(xiāo)存)這個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷(xiāo)售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒(méi)有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫(kù)和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫(kù),刷哪個(gè)電子題庫(kù)好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒(méi)有在稅局里開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開(kāi)在8月份么
老師,剩余剩余長(zhǎng)投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長(zhǎng)投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)開(kāi)的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒(méi)辦退稅,但當(dāng)時(shí)已做增值稅零稅率申報(bào)但賬面未記收入,且對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎同時(shí)補(bǔ)記收入還是說(shuō)轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)按13點(diǎn)來(lái)交增值稅?謝謝。
請(qǐng)問(wèn):租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
但是打款明細(xì)沒(méi)有寫(xiě)明是哪一家店的
會(huì)有相應(yīng)人員或金額的
這樣也不能證明啊
是的,難證明,最好一家一個(gè)不同的收款碼