對的 要去項目地所在稅局預交 然后再去公司所在地稅局填寫預交表抵減
新項目工程,在外地預交稅款時是不是可以扣除分包的開票金額?那這個扣除的是不是在經營地最后還是會要交這分包已抵扣的稅款?我不是很明白這個扣除的分包開票金額。
工程企業(yè)異地預繳稅款,總包方在福州,分包方在廈門,總包方要按扣除分包金額在廈門按2%預繳增值稅,總包是按9%開票的,分包合同里材料施工金額可以明確區(qū)分,分包合同是按9%和13%開發(fā)票,那這個扣除的分包金額是單純9%的發(fā)票還是不管稅率多少只要是分包合同的發(fā)票即可?
老師,建筑公司簡易計稅項目,分包稅款是在外地預交增值稅時給與扣除,是不是要帶著分包合同和分包發(fā)票去項目所在地稅務局?如果預交時沒有確定工程分包,按發(fā)票稅額預交的,后期又分包了,那個分包稅款可以在后面開票時扣除嗎?
建筑總施工方給甲方開票,總包方到項目地交2點的稅款時,是不是可以扣除分包款,這個扣除分包款是不是最后在經營地還是要交扣除分包的稅款,是不是只有簡易計稅的可以差額
老師好,我們一般納稅人,有個異地項目簡易計稅,然后分包出去了,我們預交時按開票金額—分包款差額預交了,現(xiàn)在申報增值稅,為啥還得按全額交,還得不上分包方交的稅款
向銀行借款5年期300萬,假設貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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老師,匯算清繳里的資產折舊調整明細表,能說下每列之間關系嗎
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老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會發(fā)生哪些進項銷項這些
不是直接在項目所在地抵減繳納了嗎?回公司還要填表?
對的 需要在公司所在地申報的時候抵減
一般在預交環(huán)節(jié)已經抵減掉的分包稅額,回機構所在地就不用填抵減表了吧?只是在報稅時填一下。但是預交環(huán)節(jié)沒抵減的分包稅款呢?需要怎么處理?還是用來抵減后面預交時的稅款?
預交的是在公司所在地申報的時候抵減的