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老師,新接的企業(yè),我在軟件建賬不平,我檢查了,錄入沒問題,是之前會計給交接的數(shù)據(jù)不對。我能不能把這個期初的差額,放在一個“其他應付款-調(diào)整余額”或者資產(chǎn)中找個科目“比如 應收賬款-調(diào)整余額”中把這些差額放里面,可以嗎?

2024-09-26 23:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-26 23:27

您好,這個是可以的,這個差額能這樣放入

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您好,這個是可以的,這個差額能這樣放入
2024-09-26
你是做反了吧,你把你做的紅沖了,然后做相反的分錄
2020-05-13
你好個人代付款記 其他應付款對的? 做更正分錄 處理? 對的?
2022-12-12
同學你好 期初數(shù)調(diào)整了肯定有影響
2020-09-15
你好,學員,注銷就是要清零的,不清零稅務局反而會問的
2022-10-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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