您好,這個是可以的,這個差額能這樣放入
請問一下,之前的會計把那個期初數(shù)設置成了負數(shù),導致后期的資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)類科目其它應收的余額是負數(shù),我從期初設置那里調(diào)整過來了,也試算平衡了,那么我這樣調(diào)整過來對后期的一些數(shù)據(jù)比如銀行存款等其它科目的數(shù)據(jù)會不會有影響啥的?
?老師,企業(yè)去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應付款,預收賬款,固定資產(chǎn)原價這幾個科目?,F(xiàn)在要搞出一個資產(chǎn)負債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會不會被稅局問。這幾個科目會影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會計分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負債表?是小規(guī)模公司
老師,我從其他人那把賬接過來,老板娘付款或者往對公賬戶里轉(zhuǎn)款,科目余額表上有短期借款50萬,有其他應付款10萬,沒有利息,我是不是可以做個調(diào)整分錄把短期借款轉(zhuǎn)入其他應付款?至于這個金額如果有誤是不是之前人記賬的責任?
公司內(nèi)賬比較亂,比如去年一年公司沒有交過稅,之前的會計做的賬里顯示還需要交六七萬的增值稅,工資也是掛了幾十萬的工資未發(fā),這兩個我目前是已經(jīng)調(diào)整過來了。還有公司一共幾十家往來掛賬幾乎每個余額都是不對的,其他應收款和應付款也是掛的很奇怪,這種情況只能每個科目都去核對然后調(diào)賬嗎?能不能直接按照正確的余額調(diào)整過來?或者這套賬可以放棄嗎?能不能從2023年1月份開始新做一套賬
老師,新接的企業(yè),我在軟件建賬不平,我檢查了,錄入沒問題,是之前會計給交接的數(shù)據(jù)不對。我能不能把這個期初的差額,放在一個“其他應付款-調(diào)整余額”或者資產(chǎn)中找個科目“比如 應收賬款-調(diào)整余額”中把這些差額放里面,可以嗎?
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務報酬申報嗎?