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您好,請教個問題,公司有進(jìn)項專票未認(rèn)證,當(dāng)時做的是待認(rèn)證進(jìn)項稅額,現(xiàn)在還是沒有認(rèn)證,并且確認(rèn)了不會認(rèn)證了,那請問這個帳要怎么調(diào)。

2024-09-26 09:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-26 09:45

你這個不能抵扣了是嗎?借管理費用等 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。在勾選平臺選擇不抵扣勾選。

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你這個不能抵扣了是嗎?借管理費用等 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。在勾選平臺選擇不抵扣勾選。
2024-09-26
之前的分錄是怎么做的?企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本貸,銀行存款嗎?
2021-10-29
借管理費用、 應(yīng)交稅費,待認(rèn)證、 貸銀行存款,可以這么理解。
2023-02-28
你好 ; 你有銷售就 認(rèn)證 ; 先不認(rèn)證掛待認(rèn)證進(jìn)項稅去也可以的
2022-01-11
你好,進(jìn)項沒有做進(jìn)去,你是加稅合計做了費用嗎?
2024-07-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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