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老師新公司,目前這幾個月都沒有銷售,那個進項發(fā)票已入賬進待認(rèn)證進項稅額了,當(dāng)月要不要認(rèn)證?還是等什么時候有銷售了再認(rèn)證?

2022-01-11 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-11 10:35

你好 ; 你有銷售就 認(rèn)證 ; 先不認(rèn)證掛待認(rèn)證進項稅去也可以的

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快賬用戶1927 追問 2022-01-11 11:10

老師如果當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證了但不抵扣的話,待抵扣進項稅額也要申報嗎?增值稅表二這張進項表

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:29

你好 ; 是的。 也得申報的。到時留抵? ?

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你好 ; 你有銷售就 認(rèn)證 ; 先不認(rèn)證掛待認(rèn)證進項稅去也可以的
2022-01-11
您好!是的。是要了,你要抵扣就要
2022-06-28
你好有銷項的時候認(rèn)證就可以
2020-12-07
你好,做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證。有這個科目。
2024-04-30
同學(xué)你好!原來收的專票? ? 認(rèn)證過的話? ? 轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 這樣? ?如果當(dāng)期的銷項稅? ? 小于前期進項稅余額的話? ? 這一期? 就不用交增值稅哦
2020-12-24
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