你好,借條一般是需要歸還的,你留個復印件就好了。
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉賬給他們。 現在我們公司有位副總說,項目沒有結束客戶付款到我們公司,不可以支付對應的業(yè)務提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉回(這賬面做借款收回),然后再依據發(fā)票付款?
老師,您好!我們公司有幾張加油票(有上年的和今年前幾個月員工已報銷的)今天發(fā)現加油票的稅號有誤,對方愿意沖紅,但是不愿意發(fā)沖紅發(fā)票給我們,那我們做原始憑證的時候還需要附上沖紅發(fā)票做原始憑證嗎?賬務上需要怎么處理?
我們公司向銀行貸款了500萬,八月23日星期五需要還款就向員工借款了10萬打了個借條。八月26日星期一的時候這10萬我們賬戶銀行以借款還款的方式打給了公司的這個員工,銀行那邊出賬10萬以這個員工給我們的借條為準。但是八月23日他并沒有把10萬轉進我們的公司賬戶(相當于這個借條并未發(fā)生實際的業(yè)務)直到八月26日的時候銀行就把這10萬轉到了他個人賬戶上,23日的時候他并未通知我們公司的財務,26日星期一的時候就直接把10萬給他了,直到28日的時候他才把打給他的10萬以現金的方式給了我們財務存進去,請問這種賬務怎么處理啊? 簡單來說就是以借條還款為由26日“還”給他了10萬,但是23日寫完借條并未給我們錢,相當于我們“借”給她錢了。
老師,對方企業(yè)或這個向我們借款,我們留原借條做原始憑證, 那還款時候 我們收到款項。 是不是有個回單做附件就OK了 實務中 正常怎么處理,那原借條還需要歸還嗎
我們A公司跟B公司一直屬于互相借款的形式 但其實我在想他們可以互相簽合作協(xié)議 這樣A開票給b 正常收取款項 不用互相借款還款 但問題是互相借款的形式目前賬目已做持續(xù)到9月份了 前面那些借款還款是不是要一個個更正賬面做成應收應付往來款 然后12月一次性開出發(fā)票給對方 就是 借款怎么變成業(yè)務
收到代扣代繳的勞務個人說所得稅,憑證是不是借:銀行存款 貸:應交稅費-代扣代繳個人所得稅
老師:未分配利潤可以采購公司的固定資產嗎?
一般納稅人,8月收入沒有開票,9月份申報的時候應該怎么申報
補繳24年的社保費具體分錄
生產車間購入隔模板維修計入管理費用還是制造費用
老師,請問一下小規(guī)模季度開票超30萬,普票1%,專票3%,是分別1%/3%交稅,還是全部按照1%交稅啊
您好~想咨詢下,一般納稅人公司,如果取得了住宿發(fā)票、火車票,不是本公司員工的,可以入賬,進項做抵扣處理嗎?
A公司和B公司簽訂了費用分付協(xié)議(包括業(yè)務招待 差旅 水電之類的,還涉及到使用權資產-房租租賃)。A公司需要根據這個分付協(xié)議去調整24年的賬務處理,這個需要怎么調整?
老師您好!請問單位員工之前沒保社保等,現在離職申報個稅為非正常可以吧?現在是都要繳社保嗎?
老師,我們是供應商,給客戶那邊的采購人員,1個點的返點,怎么做賬?
那還款就只需要一個回單即可是嗎
你好有銀行賬單就可以了。
借款 若是沒有借條 但是備注了 借款,(有轉賬回單,也可以是嗎)
你好,是的,雙方都認可的話沒什么關系的。