同學(xué) 你好., 這個(gè)讓對(duì)方復(fù)印一份給你. 賬務(wù)上紅沖.
我們的發(fā)票開(kāi)了之后作廢,換了開(kāi)票員需要去稅務(wù)局沖紅,我們是給到外賬公司做帳的,他的意思,我們那個(gè)財(cái)務(wù)的意思就是我去沖紅了這一筆之后,他的票給稅局,收回去了,然后我們就沒(méi)有這一個(gè)憑證嗎?那他報(bào)稅的時(shí)候他報(bào)了這一筆,然后對(duì)不上就是數(shù)對(duì)不上跟稅局的那個(gè)數(shù)就是,不知道怎么報(bào)
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開(kāi)行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開(kāi)一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
老師,去年12月份對(duì)方公司給我們開(kāi)了10塊錢的發(fā)票,但是在今年8月份因?yàn)闇贤ɡ斫庥姓`,對(duì)方公司給沖紅了,我們不知道,所以也沒(méi)有做紅沖處理,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)是企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)我需要怎么處理呢
老師,您好!我們公司有幾張加油票(有上年的和今年前幾個(gè)月員工已報(bào)銷的)今天發(fā)現(xiàn)加油票的稅號(hào)有誤,對(duì)方愿意沖紅,但是不愿意發(fā)沖紅發(fā)票給我們,那我們做原始憑證的時(shí)候還需要附上沖紅發(fā)票做原始憑證嗎?賬務(wù)上需要怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下5月份有張進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證并入賬了,6月15號(hào)之前也申報(bào)了5月份的增值稅。然后我們要退貨,開(kāi)的紅字信息表并且發(fā)票也郵寄回去給了對(duì)方紅沖了,那我們需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ,賬上怎么體現(xiàn)呢?還有稅要怎么搞?(找郭老師)謝謝 下圖是5月份入賬的憑證
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶開(kāi)戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問(wèn)的
老師好!請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi),是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財(cái)務(wù)費(fèi)用里面有銀行手續(xù)費(fèi),美團(tuán)團(tuán)購(gòu)手續(xù)費(fèi),抖音手續(xù)費(fèi),是這幾項(xiàng)合計(jì)數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費(fèi),這個(gè)也是不是傭金和手續(xù)費(fèi)呢
累計(jì)居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營(yíng)所得,法人分紅個(gè)人所得稅是不是最高15%
如果企業(yè)稅后公司法人分紅1千萬(wàn),需要交多少個(gè)人所得稅
老師好,我們公司買的固定資產(chǎn)房子,4月底付的全款,這個(gè)月開(kāi)了全款發(fā)票(專票),并交了契稅。我4月底錄入固定資產(chǎn)時(shí)是按付款全額錄的,那我現(xiàn)在怎么調(diào)整固定資產(chǎn)的原值呢?
請(qǐng)問(wèn)客戶公司以房子抵賬,對(duì)方公司為開(kāi)發(fā)商,那么這個(gè)房子需要過(guò)戶到我們公司嗎,還是可以抵給我們公司,但我們公司可以直接過(guò)戶給個(gè)人,這個(gè)業(yè)務(wù)涉及繳納哪些稅,以100萬(wàn)為例,需要繳納多少稅?
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是普票,也要做一筆紅沖再做一筆藍(lán)字嗎?紅沖的分錄是什么
普票的報(bào)銷發(fā)票(已報(bào)銷的)
同學(xué) 你好. 普票的話不用寫進(jìn)項(xiàng)稅額. 你好 紅沖發(fā)票的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 藍(lán)字發(fā)票的分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
那現(xiàn)在紅沖了這張已報(bào)銷的普票,不需要另外做分錄了是吧?把正確的發(fā)票放回上年和對(duì)月份就好了嘛?
同學(xué) 是的,不需要另外做分錄了.把正確的發(fā)票放回上年和對(duì)月份保存好就可以了.
好的,謝謝老師
不客氣 請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)