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公司銷售一批器械,銷售發(fā)票已經(jīng)開給對方,但是呢沒有收到貨款。屬于先開銷售發(fā)票,采購款也沒有付,成本票也沒有取得。這樣情況怎么做賬務(wù)處理

2024-09-25 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-25 14:45

你好,可以先暫估這個借,庫存商品暫估貸應(yīng)付賬款暫估。 然后在銷售,借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶6543 追問 2024-09-25 14:47

那么需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-25 14:48

你好,是的,是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶6543 追問 2024-09-25 14:50

結(jié)賬也是就是暫估的金額對嗎,要是到時候收到成本票了,是不是要紅沖暫估的再做正確的分錄

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齊紅老師 解答 2024-09-25 14:51

你好,是的,也是暫估的,就是你說的這樣子操作。

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你好,可以先暫估這個借,庫存商品暫估貸應(yīng)付賬款暫估。 然后在銷售,借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
2024-09-25
那你要根據(jù)采購價暫估入庫,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
2023-05-19
你好,那你沒有商品銷售不了的。
2023-07-14
同學(xué)你好!這個可以先按庫存商品入賬的? 出售時? ?對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本的 當(dāng)然? ? ?如果一直無法取得發(fā)票的話? ? ?稅務(wù)是不認(rèn)可支出的 結(jié)轉(zhuǎn)成本部分? ? 是不允許稅前扣除的
2021-09-16
銷售當(dāng)月估價采購成本即可
2021-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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