你好,可以先暫估這個借,庫存商品暫估貸應(yīng)付賬款暫估。 然后在銷售,借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。

老師我公司是做商品買賣的,現(xiàn)在就是我們購進(jìn)產(chǎn)品款已經(jīng)付了,也收到產(chǎn)品就是沒有收到發(fā)票,然后我們購進(jìn)的產(chǎn)品也銷售出去,款也已經(jīng)收到了,可我們購貨方還沒有給我們開進(jìn)項發(fā)票,我們也就沒有給銷售方開銷項發(fā)票出去,這種情況我購進(jìn)售出應(yīng)該分別怎么寫分錄
公司一般納稅人,建筑公司材料銷售的,采購貨物沒有取得發(fā)票的情況下,如果把這批沒有發(fā)票的貨物賣給別人,但是要開發(fā)票,屬于虛開嗎?
老師,我們公司購入一批商品,沒有付款,也沒有收到進(jìn)項發(fā)票,到購入的商品已經(jīng)銷售且開具了銷售發(fā)票給購買方,這個要怎么做賬
老師,公司采購了一批貨物,采購款已經(jīng)打給對方,貨物已經(jīng)入庫,但對方?jīng)]給我們開票呢?,F(xiàn)在貨物也銷售出去了,我們已開了銷售發(fā)票。那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
公司與A公司簽訂了采購合同,沒有付款,對方也沒有發(fā)貨。這批貨要賣給B公司,已經(jīng)簽訂合同,能直接先開銷售發(fā)票嗎?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?
您好!想咨詢下:這種旅客運輸發(fā)票,可以進(jìn)行抵扣稅額嗎?
老師,我們7.8.9月份個人所得稅工資收入是0申報,但是7—9社保公積金已經(jīng)報個稅系統(tǒng)了,10月份開了7—8月工資,10月份的個人所得稅報稅都話我是不是要減去7—8月已經(jīng)報完的社保公積金收入?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?
如果利潤太高可以通過預(yù)提的方式減少利潤嗎?可以在什么科目上做調(diào)整,后續(xù)有什么要注意的
老師好,我公司有一臺JL8想置換一臺貨車,請問需要怎么操作?
老師,我們公司9月23開了發(fā)票,項目名稱寫的建筑服務(wù)安裝服務(wù),對方公司10月30號打款,備注了材料及人工費,可是我們根本也沒有用材料,就是自己的機(jī)器,這個備注有影響嗎
當(dāng)?shù)囟惞軉T根據(jù)我們行業(yè),給我們定的稅負(fù)率……可是稅負(fù)率=(銷項-進(jìn)項)/不含稅收入,我們哪怕就是進(jìn)項稅為0,不抵扣,也達(dá)不到規(guī)定的稅負(fù)率…或者我們少勾選我們的進(jìn)項,那我們呢進(jìn)項票就滯留很多?
一般納稅人不抵扣的發(fā)票也要做賬嗎? 一般納稅人的票怎么做必須是抵扣的嗎?不有些抵扣不了這些怎么弄
樸老師可以問個問題嗎?
那么需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
你好,是的,是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
結(jié)賬也是就是暫估的金額對嗎,要是到時候收到成本票了,是不是要紅沖暫估的再做正確的分錄
你好,是的,也是暫估的,就是你說的這樣子操作。