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老師好!我公司07年接收了一批設(shè)備及辦公場所投資,當(dāng)時入賬:借:固定資產(chǎn) 貸:累計折舊 實(shí)收資本 資本公積 從07—09年提折舊20多萬 ,09年對方單方面終止合伙,我現(xiàn)在要做終止合伙后的憑證,分錄怎么做?

2024-09-25 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-25 10:32

你好,這個你做固定資產(chǎn)清理。

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齊紅老師 解答 2024-09-25 10:33

1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4.屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常報廢清理的處理凈損失 借:營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶5512 追問 2024-09-25 10:36

那實(shí)收資本和資本公積怎么處理,對方都不和我們合伙了?

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齊紅老師 解答 2024-09-25 10:41

你好,這個要做退資,要變更營業(yè)執(zhí)照的股東。

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快賬用戶5512 追問 2024-09-25 10:43

變了!賬務(wù)怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-09-25 10:44

你好,這個借實(shí)收資本貸,銀行存款。 資本公積是看你們具體是怎么處理。是打算分紅,是不是?

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快賬用戶5512 追問 2024-09-25 10:49

不分紅,資本公積的增加是溢價產(chǎn)生的

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齊紅老師 解答 2024-09-25 10:50

你好如果沒有分紅或者做別的用話,這個資本公積就不用另外做分錄。

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快賬用戶5512 追問 2024-09-25 10:53

合伙時對方投了幾百萬,現(xiàn)在不合伙了就把實(shí)收資本退給對方,資本公積不管了?

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齊紅老師 解答 2024-09-25 10:56

你好,,資本公積是不用管,但是如果你們公司盈利了的話,他應(yīng)該按照比例獲得分紅。

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你好,這個你做固定資產(chǎn)清理。
2024-09-25
您好 今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同 請問是兩臺二手自卸車還要給對方16萬么
2024-04-23
長期股權(quán)投資與子公司權(quán)益抵銷 借:股本 510000、資本公積 80000、盈余公積 130000、未分配利潤 100000、商譽(yù) 92000;貸:長期股權(quán)投資 730000、少數(shù)股東權(quán)益 82000。 內(nèi)部應(yīng)收賬款與壞賬準(zhǔn)備抵銷 借:應(yīng)收賬款 - 壞賬準(zhǔn)備 3000;貸:年初未分配利潤 3000。 借:應(yīng)付賬款 70000;貸:應(yīng)收賬款 70000。 借:應(yīng)收賬款 - 壞賬準(zhǔn)備 6000;貸:資產(chǎn)減值損失 6000。 內(nèi)部存貨交易抵銷 借:營業(yè)收入 60000;貸:營業(yè)成本 52800、存貨 7200。 內(nèi)部固定資產(chǎn)交易 - 購入當(dāng)年抵銷 借:營業(yè)外收入 12000;貸:固定資產(chǎn) - 原價 12000。 借:固定資產(chǎn) - 累計折舊 2400;貸:管理費(fèi)用 2400。 內(nèi)部固定資產(chǎn)交易 - 第 2 年抵銷 借:未分配利潤 - 年初 12000;貸:固定資產(chǎn) - 原價 12000。 借:固定資產(chǎn) - 累計折舊 2400;貸:未分配利潤 - 年初 2400。 借:固定資產(chǎn) - 累計折舊 2400;貸:管理費(fèi)用 2400。
2024-12-16
你好 稍等我看下的
2024-12-15
你好需要計算做好了發(fā)給你
2024-11-22
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