您好,經(jīng)營所得稅率第三擋9-30萬之間稅率20%,速算扣除10500, 經(jīng)營所得個稅計(jì)算方法如下: 1. 應(yīng)納稅所得額 = 收入總額 - 成本 - 費(fèi)用 - 損失 - 起征點(diǎn) 2. 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)
就是假如法人0申報(bào)工資,生產(chǎn)經(jīng)營就可以抵扣季度1萬5,申報(bào)的話就不能抵扣 如果申報(bào)了應(yīng)該怎么算,不扣除任何費(fèi)用直接按表格稅率計(jì)算嗎? 不是很明白個稅工資申報(bào)多少和經(jīng)營所得申報(bào)的關(guān)系?麻煩老師解讀一下 老師用開票21萬給我距離說明一下哈~
甲公司為居民企業(yè),主要從事玻璃制造和銷售業(yè)務(wù)。2020年度有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)發(fā)生一筆涉及商業(yè)折扣的銷售業(yè)務(wù),該筆業(yè)務(wù)為銷售光伏玻璃一批,不含增值稅售價(jià)200萬元,扣除商業(yè)折扣10萬元后實(shí)際收到銷售價(jià)款190萬元、增值稅稅額24.萬元。(2)實(shí)際發(fā)生合理的工資、薪金支出1000萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)支出70萬元。(3)計(jì)提未經(jīng)核定的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20萬元;發(fā)生非廣告性贊助支出10萬元;發(fā)生訴訟費(fèi)用2萬元;員工因公出差乘坐交通工具發(fā)生的人身意外保險(xiǎn)費(fèi)支出0.2萬元。(4)利潤總額2400萬元。已知,職工教育經(jīng)費(fèi)支出不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除:上年度未扣除結(jié)轉(zhuǎn)至本年扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)支出15萬元。4.計(jì)算甲公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的下列算式中,正確的是AA.2400-(1000×8%-70)+20+10=2420(5)B.2400-15+10+0.2=2395.2(5)C.2400+2+0.2=2402.2(5)D.2400+15+2=2417(5)為什么要納稅調(diào)增10萬?
案例二:個體工商戶的經(jīng)營所得練習(xí)張亮為一家五金店(個體工商戶)A(納稅人識別號:8111011177545082493)的業(yè)主,該個體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅征收方式是查賬征收,2019年1月至12月A收入總額100萬元,累計(jì)發(fā)生成本費(fèi)用81萬元,(其中含張三每月為自己支付的工資7000元,含其每月繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)400,醫(yī)療保險(xiǎn)500,失業(yè)保險(xiǎn)500).張亮另有兩個上小學(xué)的孩子,還有已年滿60周歲的退休父母。五金店可彌補(bǔ)以前年度虧損9.3萬元,1月至12月累計(jì)已預(yù)繳生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅1萬元(按上年應(yīng)納稅所得額預(yù)繳)。計(jì)算:1、張亮應(yīng)繳納多少生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅?(寫明計(jì)算過程)
老師好,年度生產(chǎn)經(jīng)營所得計(jì)算,比如收入1000萬 預(yù)繳的稅款2萬,那么我最后應(yīng)補(bǔ)應(yīng)退稅額為0,那么我的成本費(fèi)用的金額應(yīng)該是多少?計(jì)算公式是怎樣的
想問一下個體戶的計(jì)稅公式是什么?個人生產(chǎn)經(jīng)營所得比如說我的年收入是60萬成本是40萬,那我應(yīng)該交多少生產(chǎn)經(jīng)營所得呀 有個稅計(jì)算的例子嗎
建筑業(yè)一般納稅人。開交通運(yùn)輸專票。像標(biāo)志牌攝像頭等含安裝,像這種情況是按主業(yè)建筑稅率9%開專票還是按13%開專票。
樸老師進(jìn) 收到其他公司驗(yàn)證賬戶打款0.01,計(jì)入營業(yè)外收入可以嘛
老師,這是啥意思,殘保金申報(bào)這里
樸老師公司支付聯(lián)通寬帶費(fèi)用 3年,2萬元,是否需要分?jǐn)?,怎么入賬呢
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊。樸老師
現(xiàn)在留底稅款必須退嗎,留底退稅是按月還是按季退
老師請問,每次月底做賬,本年利潤這個科目轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,是 一月一轉(zhuǎn)還是年底一轉(zhuǎn)呢
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。
速達(dá)系統(tǒng)時間設(shè)置在哪里
其他老師給我算的有一個乘以0.8,這個是怎么算的呢?
您好,目前個體戶是有200萬以內(nèi)減半征收的,但不知道0.8是怎么回事。