你好;? ? 個(gè)體戶的話是不能做法人工資的; 這個(gè)是 無法在個(gè)人經(jīng)營所得稅 稅前扣除的 ;? ??
老師好,我這里是個(gè)體戶,按小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,9月15號(hào)辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報(bào)今年第四季度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報(bào)第三季度的呢個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會(huì)有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個(gè)人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
就是假如法人0申報(bào)工資,生產(chǎn)經(jīng)營就可以抵扣季度1萬5,申報(bào)的話就不能抵扣 如果申報(bào)了應(yīng)該怎么算,不扣除任何費(fèi)用直接按表格稅率計(jì)算嗎? 不是很明白個(gè)稅工資申報(bào)多少和經(jīng)營所得申報(bào)的關(guān)系?麻煩老師解讀一下 老師用開票21萬給我距離說明一下哈~
老師,請教一下,2019年起代賬公司幫我們做賬,一直給法人申報(bào)個(gè)稅,用現(xiàn)金沖減應(yīng)付職工薪酬,實(shí)際并未發(fā)放給法人,法人在其他公司上班有工資,并每月超過5000元的扣減額度,也就是說,在我們公司給法人申報(bào)的所有金額,在匯算清繳時(shí)都要補(bǔ)個(gè)稅。今年法人才發(fā)現(xiàn)這個(gè)事。要求要調(diào)整個(gè)稅0申報(bào),因?yàn)榉ㄈ瞬⒉皇菍?shí)際的經(jīng)營人,不愿意用補(bǔ)稅的方式處理。所以我們只等更正個(gè)稅的申報(bào),現(xiàn)在涉及到歷年的匯算。要改的年份太久了,如果一年一年的改財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)工程太大了,我想是不是按調(diào)表不調(diào)賬的方式走會(huì)好點(diǎn)。就是繼續(xù)掛著應(yīng)付職工薪酬,有條件時(shí)再給法人發(fā)放工資。 幫檢查一下,我按下面方式走,合不合適。這個(gè)是否可行。
您好老師,一般納稅人戶,零售煙酒業(yè)13%,現(xiàn)在因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)票,稅務(wù)來查賬,外賬至24.3.31庫存商品數(shù)是383萬,24.5.31庫存539萬,4-6月份開票168萬,這3個(gè)月其中工資和管理費(fèi)用大概17萬左右,假設(shè)所得稅季報(bào)申報(bào)是0,我需要計(jì)提151萬是不是,因?yàn)槲疫€有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是60萬沒有抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)想知道實(shí)際庫存商品和外賬對比,繳納增值稅,我需要繳納多少合適?求解,我的實(shí)際庫存商品算法是539-151+60,這樣算對不對?這樣就多60萬沒有抵扣,可以解釋說60萬商品已經(jīng)到賬了賣了,這樣就交60萬進(jìn)項(xiàng)這一部分,行不行
老師 請問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務(wù)局代開了一張安裝費(fèi)普票95000元做成本發(fā)票,然后當(dāng)時(shí)個(gè)人所得稅我沒注意看是代扣代繳的(因?yàn)橐郧拔覀冞@邊都是當(dāng)場直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒做代扣代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局查到這種發(fā)票我們沒有做代扣代繳,要我們?nèi)ジ齻€(gè)人所得稅報(bào)表,聯(lián)系之前代開發(fā)票那個(gè)師傅,但是其實(shí)去代開發(fā)票那個(gè)師傅是不承擔(dān)稅錢 都是我們公司去交那個(gè)稅錢 然后現(xiàn)在稅務(wù)局的說要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話要交2萬多的個(gè)稅,我查了就是這個(gè)安裝師傅如果23年都沒有申報(bào)工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補(bǔ)個(gè)稅 可以這樣算嘛?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
個(gè)獨(dú)企業(yè)哈
你好; 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)也是一樣的道理。 都是不做老板的工資的。 因?yàn)樗麄兪且?jì)算個(gè)人經(jīng)營所得稅 的? ?利潤來交納個(gè)稅的。 個(gè)稅稅后利潤直接給老板? 不在繳納個(gè)稅。 工資是不單獨(dú)做了。? 員工工資可以正常做? 去沖利潤的??
如果老板多處申報(bào)工資的話應(yīng)該怎么算生產(chǎn)經(jīng)營所得
你好;? 這個(gè)是? 多出產(chǎn)生的 是按工資薪金來 報(bào)個(gè)稅的。這個(gè)是次年自己匯算綜合所得 ; 這個(gè)不影響你個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人劇經(jīng)營所得稅??
好的 個(gè)稅工資正常累計(jì)計(jì)算,生產(chǎn)經(jīng)營按利潤申報(bào)對吧
你好;是的。 你查賬按利潤報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅即可? ?
好的 謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你; 滿意請給予評(píng)價(jià)?