你好;? ? 個體戶的話是不能做法人工資的; 這個是 無法在個人經(jīng)營所得稅 稅前扣除的 ;? ??
老師好,我這里是個體戶,按小規(guī)模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報第三季度的呢個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
就是假如法人0申報工資,生產(chǎn)經(jīng)營就可以抵扣季度1萬5,申報的話就不能抵扣 如果申報了應該怎么算,不扣除任何費用直接按表格稅率計算嗎? 不是很明白個稅工資申報多少和經(jīng)營所得申報的關系?麻煩老師解讀一下 老師用開票21萬給我距離說明一下哈~
老師,請教一下,2019年起代賬公司幫我們做賬,一直給法人申報個稅,用現(xiàn)金沖減應付職工薪酬,實際并未發(fā)放給法人,法人在其他公司上班有工資,并每月超過5000元的扣減額度,也就是說,在我們公司給法人申報的所有金額,在匯算清繳時都要補個稅。今年法人才發(fā)現(xiàn)這個事。要求要調(diào)整個稅0申報,因為法人并不是實際的經(jīng)營人,不愿意用補稅的方式處理。所以我們只等更正個稅的申報,現(xiàn)在涉及到歷年的匯算。要改的年份太久了,如果一年一年的改財務報表,這個工程太大了,我想是不是按調(diào)表不調(diào)賬的方式走會好點。就是繼續(xù)掛著應付職工薪酬,有條件時再給法人發(fā)放工資。 幫檢查一下,我按下面方式走,合不合適。這個是否可行。
您好老師,一般納稅人戶,零售煙酒業(yè)13%,現(xiàn)在因為進項發(fā)票沒有抵扣,進項大于銷項票,稅務來查賬,外賬至24.3.31庫存商品數(shù)是383萬,24.5.31庫存539萬,4-6月份開票168萬,這3個月其中工資和管理費用大概17萬左右,假設所得稅季報申報是0,我需要計提151萬是不是,因為我還有進項發(fā)票是60萬沒有抵扣,現(xiàn)在稅務想知道實際庫存商品和外賬對比,繳納增值稅,我需要繳納多少合適?求解,我的實際庫存商品算法是539-151+60,這樣算對不對?這樣就多60萬沒有抵扣,可以解釋說60萬商品已經(jīng)到賬了賣了,這樣就交60萬進項這一部分,行不行
老師 請問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務局代開了一張安裝費普票95000元做成本發(fā)票,然后當時個人所得稅我沒注意看是代扣代繳的(因為以前我們這邊都是當場直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒做代扣代繳,現(xiàn)在稅務局查到這種發(fā)票我們沒有做代扣代繳,要我們?nèi)ジ齻€人所得稅報表,聯(lián)系之前代開發(fā)票那個師傅,但是其實去代開發(fā)票那個師傅是不承擔稅錢 都是我們公司去交那個稅錢 然后現(xiàn)在稅務局的說要按勞務報酬申報的話要交2萬多的個稅,我查了就是這個安裝師傅如果23年都沒有申報工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補個稅 可以這樣算嘛?
老師,法人:A 股東:B 公司。投資款A 和 B 都能打款做實收資本嗎?
5月公司開的收購發(fā)票要做賬嗎?
老師,請問一下,暫估的發(fā)票一直沒有進項,年底應該怎么做。之前暫估時,是做借原材料1萬,貸應付賬款-暫估。后面是借應付賬款-暫估1萬,貸:主營業(yè)務成本嗎??
本月7月份補交了1-7月份的公積金,需要在6月份計提這筆錢嗎
2024年12月份銀行利息多記賬一分錢,今年第二季度才發(fā)現(xiàn),這樣怎么更改。恰好今年第二季度利息也是0.01
請問為什么兩年的最后兩筆分錄都是借少數(shù)股東貸少數(shù)股東?母公司的投資收益為什么沒有體現(xiàn)?最后為什么要21-27?
老師 24年匯算清繳補交所得稅分錄怎么做
老師好,無形資產(chǎn)攤銷是多少錢,分錄咋做
老師增值稅留抵退稅是什么意思呢
老師,剛成立小規(guī)模企業(yè),5月產(chǎn)生兩筆費用共計800多,是股東微信掃碼支付的,做賬應該怎么做?
微信掃碼加老師開通會員
個獨企業(yè)哈
你好; 個人獨資企業(yè)也是一樣的道理。 都是不做老板的工資的。 因為他們是要計算個人經(jīng)營所得稅 的? ?利潤來交納個稅的。 個稅稅后利潤直接給老板? 不在繳納個稅。 工資是不單獨做了。? 員工工資可以正常做? 去沖利潤的??
如果老板多處申報工資的話應該怎么算生產(chǎn)經(jīng)營所得
你好;? 這個是? 多出產(chǎn)生的 是按工資薪金來 報個稅的。這個是次年自己匯算綜合所得 ; 這個不影響你個人獨資企業(yè)的個人劇經(jīng)營所得稅??
好的 個稅工資正常累計計算,生產(chǎn)經(jīng)營按利潤申報對吧
你好;是的。 你查賬按利潤報個人經(jīng)營所得稅即可? ?
好的 謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價?