借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師你好,我們增值稅一般納稅人,當期進項大于銷項,但不想零申報。怎么做會計分錄呢?我看百度是,借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 那我交錢的時候咋做分錄呢?如果是:借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:銀行存款 那等于是應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅借貸平了,那應交稅費—應交增值稅—進項稅借方一直大于貸方,年末怎么處理?
老師好,銷售收入時未確認增值稅(銷項),沒有進項票,下個月直接扣繳了增值稅費用,怎樣做分錄才能平? 現(xiàn)在我的分錄是:1.借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2.補提增值稅:借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)貸:應交稅費-未交增值稅 3.扣繳:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。問題是“應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)”科目借方余額不平呀,怎么處理呢?
你好老師,申報表上面的進項稅轉(zhuǎn)出我怎么平分錄,我結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候分錄是這樣,借:應交稅費-應交增值稅-銷項17490.38 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出7297.82 貸:應交稅費-未交增值稅24788.2 現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出一直在期末余額借方掛著,我不知道怎么沖,轉(zhuǎn)出的進項稅是開的紅字發(fā)票
應交稅費現(xiàn)在就已交稅金科目借方掛了個余額,但是我單位也不存在多繳或者留底的情況。請問進項,銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅這幾個科目余額已交結(jié)平的情況下,已交稅金借方多出來的金額怎么結(jié)平
老師你好,我看了下應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方(是因為當時我進項大于銷項其實不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的,但我做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄)現(xiàn)在怎么調(diào)平呢
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學歷采集,非全日制大專學歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表啊?去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦