你好,這個(gè)應(yīng)該是你的待攤費(fèi)用低于一年的。 你可以看一下他的明細(xì)賬,看是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的。
我們財(cái)務(wù)軟件其他應(yīng)收應(yīng)付科目是這樣設(shè)置的,沒(méi)用過(guò)統(tǒng)收統(tǒng)支,請(qǐng)問(wèn)老師統(tǒng)收款,統(tǒng)支款是什么意思,具體什么費(fèi)用可以歸入這兩個(gè)科目?
我公司審計(jì)年度調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:其他流動(dòng)資產(chǎn)。財(cái)務(wù)務(wù)賬套沒(méi)有設(shè)置其他流動(dòng)資產(chǎn)科目,這個(gè)怎么做?這個(gè)應(yīng)該是“應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅”期末余額為負(fù)數(shù)的重分類調(diào)整。是可以直接調(diào)整報(bào)表數(shù)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),我們?nèi)ツ暧写龜偟膹V告費(fèi)還沒(méi)付款,我掛在長(zhǎng)期待攤里,現(xiàn)在審計(jì)讓我挑到其他流動(dòng)資產(chǎn)里,但是我科目沒(méi)有這個(gè),要怎么增加呀
老師:固定資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,其他應(yīng)付款,這些科目的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們公司每個(gè)月都有同事申請(qǐng)備用金,這個(gè)分錄,怎么設(shè)置比較好,可以直接設(shè)置個(gè)備用金的科目嗎,他的總科目是寫(xiě)管理費(fèi)用還是其他應(yīng)收款?
老師,稅務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會(huì)做分錄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應(yīng)收賬款,差額部分進(jìn)什么科目?
如果代理報(bào)關(guān)費(fèi)轉(zhuǎn)給船公司,他們開(kāi)的報(bào)關(guān)單發(fā)票稅局核查的時(shí)候能用嗎
老師,老板名下有幾家公司,做內(nèi)賬的時(shí)候是分開(kāi)做內(nèi)賬合適,還是幾家單位統(tǒng)一在一個(gè)賬套里面記內(nèi)賬合適呢
老師,這家公司是辦理資質(zhì)的,平時(shí)的賬務(wù)處理怎么做,涉及到開(kāi)發(fā)票嗎?
這個(gè)要不要再結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候主意什么
我們有筆中介費(fèi),要打開(kāi)個(gè)人,銀行應(yīng)備注什么?
您好,普通合伙企業(yè)時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表有數(shù)據(jù),又投資收益和實(shí)收資本,轉(zhuǎn)為有限合伙企業(yè)后財(cái)務(wù)報(bào)表都按0申報(bào)的,這樣是合理的嗎?
中級(jí)實(shí)務(wù)考試保存后怎樣修改之前的答案
人力資源公司幫別人代扣代繳社保和公積金,但是又申報(bào)了個(gè)稅,這部分工資不能作為公司的費(fèi)用,那工資應(yīng)該怎么計(jì)提
老師也要知道明確業(yè)務(wù)才能知道他的憑證。