指通過集團統(tǒng)一管理的部分業(yè)務,比如某些公司用集團內部往來這種科目體現(xiàn),用于集團內部的對接,便于合并報表的編制
請問下老師,我的財務系統(tǒng)里,以前那個會計沒有設置 應收賬款(1122)科目的二級科目,我現(xiàn)在如果要設置的話,112201這個科目的數(shù)據(jù)就是之前所有1122的數(shù)據(jù)的意思是嗎?那這樣的話我這個科目可以叫什么科目名稱呢?
老師 我想問一下,我們公司做外賬用的是A3財務軟件,但是出報表的時候,我發(fā)現(xiàn)原來計入應收應付的科目,最后匯總到了預收預付,請問這是軟件自己設置的嗎,為什么要這樣設置?
我們財務軟件其他應收應付科目是這樣設置的,沒用過統(tǒng)收統(tǒng)支,請問老師統(tǒng)收款,統(tǒng)支款是什么意思,具體什么費用可以歸入這兩個科目?
老師,麻煩請問下我們是科技公司,現(xiàn)在和別的公司合作,他們幫我們把我們的軟件系統(tǒng)推薦給客戶,我們付款給這個公司,我們應該收到什么發(fā)票,具體開票類目是什么
請問老師,酒店收入中,酒店收銀用的是西軟,會計入賬,使用到的用幾個科目,其他應付款-長款,還有,其他應收款-客賬余款,請教老師,這兩個科目主要是什么含義,能幫我解說一下嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
哦哦,僅只集團,子公司內部統(tǒng)一支付的社保費這些不屬于,對嗎?
您好:就是總部與各個子公司之間的往來哦