同學(xué),你好 《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確養(yǎng)老機(jī)構(gòu)免征增值稅等政策的通知》(財(cái)稅〔2019〕20號(hào))第三條規(guī)定,自2019年2月1日至2020年12月31日,對(duì)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單位(含企業(yè)集團(tuán))之間的資金無償借貸行為,免征增值稅

老師,關(guān)于2019年20號(hào)財(cái)稅文件,集團(tuán)與下屬公司或者下屬公司與下屬公司之間無償借款免征增值稅一文,這種情況享受免征增值稅,所得稅呢?我理解的是無償借款,是否可以不用確認(rèn)收入
老師,我想請(qǐng)問一下,我公司是一般納稅人小薇企業(yè),現(xiàn)在享受小薇政策,和六稅兩費(fèi)政策,我想問問,如果我公司在2023年匯算清繳的時(shí)候,不屬于小薇企業(yè)了,之前減半征收的增值稅和附加稅這些,需要補(bǔ)征嗎?我只知道需要補(bǔ)征企業(yè)所得稅,那增值稅附加稅這些呢,需要補(bǔ)征嗎
我們是黑龍江森工集團(tuán)下屬的伊春市林業(yè)局,現(xiàn)有一批紅松林對(duì)外承包,請(qǐng)問這一塊取得的收入都繳納什么稅,免不免增值稅?還有林業(yè)局一片耕地承包給農(nóng)民,但是我們給農(nóng)民發(fā)放地補(bǔ),這一部分我們都需要繳納什么稅?免不免增值稅和企業(yè)所得稅?相關(guān)的政策能告訴我嗎
老師,我們單位是圖書免稅的,擔(dān)心政策到期就有部分進(jìn)項(xiàng)一直在想著后期可以抵扣,以前年度累計(jì)一直有進(jìn)項(xiàng)稅,后來有新政策繼續(xù)免稅就一筆把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄是不是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:以前年度損益, 借:以前年度損益 貸:營(yíng)業(yè)外收入 借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:本年利潤(rùn) 然后關(guān)于企業(yè)所得稅是否繳納看年末是否盈利對(duì)嗎
請(qǐng)問老師能幫我找一下2018年關(guān)聯(lián)方之間借款免征交增值稅和企業(yè)所得稅的稅收政策,我找不到
發(fā)10臺(tái)機(jī)器送一臺(tái)、應(yīng)該怎么開票?
老師好,個(gè)人開具發(fā)票給公司的,是否自然人勾選應(yīng)該選是還是否?
稅務(wù)系統(tǒng)顯示上期留抵30000多,賬上顯示進(jìn)項(xiàng)剩余50000多 ,有問題嗎,這個(gè)應(yīng)該能對(duì)上嗎
內(nèi)賬的購(gòu)買的材料成本是不含稅和還是含稅的
內(nèi)賬的購(gòu)買的材料成本是不含稅和還是含稅的
老師,進(jìn)項(xiàng)稅是不是等于我們用錢買的稅額
您好,老師,朋友給我介紹一家建筑勞務(wù)公司,是一般納稅人。這公司新成立的,說是以前的公司不想用了,這家公司之前是一家代賬公司做著,說經(jīng)常有稅務(wù)問題,現(xiàn)在想找專職會(huì)計(jì)。是不是建筑勞務(wù)公司屬于建筑行業(yè)了,賬和普通公司不太一樣吧,我以前只做過醫(yī)藥物流公司會(huì)計(jì),這種沒經(jīng)驗(yàn)的話是不是干不了
老師,事業(yè)單位和民營(yíng)企業(yè),在計(jì)提稅金和附加計(jì)入什么科目,所得稅計(jì)提呢?不知道用什么科目入賬
廠家返利給經(jīng)銷商,要求紅沖以前的抵扣發(fā)票,如何賬務(wù)處理,寫會(huì)計(jì)分錄
老師,s局打電話說去年的開票總額是企業(yè)所得稅金額,開了55萬左右發(fā)票,說我財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表填的12萬多,讓我更正,我在哪里更正,要怎樣更正呢?公司是小規(guī)模的

