?你好 ;? ? ?不屬于小微; 就得補稅的; 就不享受減半優(yōu)惠政策的; 是的??
老師 請問一下2021年公司是小微,2022.1季度公司是小微,2022.2季度不是小微,這種情況下很能享受兩稅兩費減半政策了嗎?如果現(xiàn)在還是按照減半繳納的,后面2022年匯算清繳的時候不是小微企業(yè),減半的稅費是否需要更改申報表補繳呢?
老師,我想請問一下,我公司是一般納稅人小薇企業(yè),現(xiàn)在享受小薇政策,和六稅兩費政策,我想問問,如果我公司在2023年匯算清繳的時候,不屬于小薇企業(yè)了,之前減半征收的增值稅和附加稅這些,需要補征嗎?我只知道需要補征企業(yè)所得稅,那增值稅附加稅這些呢,需要補征嗎
老師你好,我們12月登記為一般納稅人,12月開了400多萬的發(fā)票,抵扣進項稅額后現(xiàn)在增值稅有14萬多,請問我們的附加稅可以享受六稅兩費里的減半征收嗎?2021年的匯算清繳是小型微利企業(yè),再就是印花稅是否也享受減半呢?
想問下我們公司24年匯算清繳重分類之后是達到資產(chǎn)五千萬的,沒重分類就年平均四千多萬,但是我們公司領導還是想按照小微企業(yè)去享受六稅兩費,然后今年1月申報的時候也享受了這個政策,2-3月就沒享受小微企業(yè)了,現(xiàn)在三月財報即使不重分類也到了六千萬的資產(chǎn),想問下這種情況我要去更正一月的增值稅申報表嗎
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
增值稅附加稅都要補嗎?
附加稅要補報的; 你增值稅不涉及的; 你企業(yè)所得稅會補的? ?
附加稅企業(yè)所得稅補,增值稅不補?
?你好; 是的。增值稅是正常繳納的;? ??附加稅企業(yè)所得稅補,
好的 謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??
老師,我看了文件:納稅人2022年辦理2021年度匯算清繳申報后確定是小型微利企業(yè),申報2022年7月1日至2023年6月30日的“六稅兩費”時,可以享受減免優(yōu)惠。為什么23年匯算清繳22年的時候不屬于小薇,補企業(yè)所得稅,為什么我還要補附加稅呢,文件不是這樣說的啊
?你好1.? ? 你23年是匯算22年的; 如果你 22年 已經(jīng)不符合小微企業(yè) 了; 那么你 對應的附加稅就不享受減半的; 你就得補稅的??
可是這個文件里面不是說了 , 申報2022年7月1日至2023年6月30日的“六稅兩費”時,可以享受減免優(yōu)惠。是根據(jù)21的匯算清繳。
?你好 ;? ? ? ? ?這個你最好是跟當?shù)囟悇站执_定下;? ?我記得之前 我地方稅務局是說的;? 如果你? ?當年不符合小微; 到時就不能享受減半的? ?
好的 謝謝
? 好的;? ?到時以當?shù)囟悇站挚趶綖闇使? ?