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老師 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊金額與總賬上的不一致怎么調(diào)整 之前沒有在用友軟件做資產(chǎn)卡片 7月開始做的 然后按系統(tǒng)生成的就有兩分差額

2024-09-19 14:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-19 14:45

同學(xué),你好 現(xiàn)在是差2分錢嘛? 這個不要緊,小數(shù)點(diǎn)差額,自己手工做一筆補(bǔ)差

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快賬用戶3087 追問 2024-09-19 14:46

是的 分錄怎么做的

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齊紅老師 解答 2024-09-19 14:47

同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用? 0.02 貸:累計(jì)折舊? ?0.02

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快賬用戶3087 追問 2024-09-19 14:50

現(xiàn)在就要調(diào)整嗎 還是年終調(diào)

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齊紅老師 解答 2024-09-19 14:50

同學(xué),你好 年終再調(diào)整

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快賬用戶3087 追問 2024-09-19 14:54

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-09-19 14:55

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 現(xiàn)在是差2分錢嘛? 這個不要緊,小數(shù)點(diǎn)差額,自己手工做一筆補(bǔ)差
2024-09-19
你好; 你這樣自動去處理分錄 ; 到時可能會引起 你 總賬對不了數(shù)據(jù)的 ;之前我就是遇到類似的 ; 你最好先問下售后 在這樣操作哈? ?
2023-03-09
你好!總賬模塊補(bǔ)提1-7月折舊,固定資產(chǎn)卡片錄入已計(jì)提折舊金額就可以
2020-09-25
您好,分錄是對的,以前年度損益調(diào)整代替了管理費(fèi)用等-折舊 損益科目,這個科目用了是要更正申報(bào)當(dāng)年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表的,如果金額不大把這個折舊金額就記在24年得了,更正申報(bào)太辛苦您了,
2024-09-03
同學(xué)你好 涉及損益的是影響利潤的
2020-10-22
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