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老師,請問我們工會本月兩筆業(yè)務,收到公司扣的員工部分會費收入2000,報銷一筆端午節(jié)費用3000沖備用金,請問入賬工會怎么入賬,關(guān)鍵是這個月底的工會結(jié)余怎么入賬分錄,計算?請詳解謝謝

2024-09-19 12:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-19 12:34

收到公司扣的員工部分會費收入時: 借:銀行存款(或現(xiàn)金) 2000 貸:會費收入 2000 報銷端午節(jié)費用沖備用金時: 借:職工活動支出 - 其他活動支出 3000 貸:庫存現(xiàn)金(或備用金) 3000 計算月底工會結(jié)余: 工會結(jié)余 = 期初結(jié)余 %2B 本期收入 - 本期支出。如果期初結(jié)余為 0,則本月結(jié)余 = 2000(會費收入) - 3000(端午節(jié)費用支出) = -1000。無需單獨做結(jié)余的分錄,結(jié)余情況反映在科目余額中

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收到公司扣的員工部分會費收入時: 借:銀行存款(或現(xiàn)金) 2000 貸:會費收入 2000 報銷端午節(jié)費用沖備用金時: 借:職工活動支出 - 其他活動支出 3000 貸:庫存現(xiàn)金(或備用金) 3000 計算月底工會結(jié)余: 工會結(jié)余 = 期初結(jié)余 %2B 本期收入 - 本期支出。如果期初結(jié)余為 0,則本月結(jié)余 = 2000(會費收入) - 3000(端午節(jié)費用支出) = -1000。無需單獨做結(jié)余的分錄,結(jié)余情況反映在科目余額中
2024-09-19
同學,你好 借:銀行存款? 2000 ? 貸:應付職工薪酬——工會經(jīng)費? 2000 報銷一筆端午節(jié)費用3000沖備用金 借:管理費用-福利費 3000 貸:其他應收款 3000
2024-09-19
代發(fā)工資時的賬務處理 借:其他應收款 - 代發(fā)公司 5000 貸:銀行存款 5000 同時 借:應付職工薪酬 - 工資 4000 應付職工薪酬 - 公積金 500 應付職工薪酬 - 社保 500 貸:其他應收款 - 代發(fā)公司 5000 收到代發(fā)公司款項時的賬務處理 借:銀行存款 5000 貸:其他應收款 - 代發(fā)公司 5000 分錄中借貸方都用正數(shù),不需要用負數(shù)。通過 “應付職工薪酬” 核算薪酬相關(guān)支出
2024-12-26
你好,你們是代收代付的還是勞務派遣公司?
2024-12-26
借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
2024-08-12
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