久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

計提6月企業(yè)部分工會經(jīng)費 借銷售費用工會費200 貸應付職工薪酬工會費200 收到總部用于支付工會費 借銀行存款250 貸其他應付款總部250 7月的時候支付給總部6月產(chǎn)生的工會費 借應付職工薪酬工會費200 其他應收款員工50 貸其他應付款總部250 請問這樣寫分錄對嗎?因為是先需要讓總部轉(zhuǎn)給本分公司工會費錢 本公司分公司賬戶是沒錢的 本公司也就是分公司還得收員工個人繳納部分的50 在一塊把企業(yè)和個人繳納部分轉(zhuǎn)給總部250 請問會計分錄和金額怎么寫才標準才對?我上面寫的對嗎?老師

2023-06-28 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-28 16:41

你好;總部沒有給你錢;? 你就只做 第一筆和第三筆的;? ?

頭像
快賬用戶5262 追問 2023-06-28 16:48

肯定得他們給錢才能做第3筆老師 現(xiàn)在問題點是第三次貸方有人還說用銀行存款呢 所以我就想知道標準的答案是?

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-28 16:49

你好; 你第二筆收到了總部給你的200沒有 ;? ?如果 給你了。? 第三筆才是做銀行存款 貸方?

頭像
快賬用戶5262 追問 2023-06-28 16:52

只要企業(yè)部分是不對的 應該要員工個人繳納和企業(yè)繳納總和250 現(xiàn)在這種情況 計提6月企業(yè)部分工會經(jīng)費 借銷售費用工會費200 貸應付職工薪酬工會費200 收到總部用于支付工會費 借銀行存款250 貸其他應付款總部250 7月的時候支付給總部6月產(chǎn)生的工會費 借應付職工薪酬工會費200 其他應收款員工50 貸銀行存款250 這個對嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-28 16:52

對的; 如果 是收到了款;在支付;? 就可以這樣做??

頭像
快賬用戶5262 追問 2023-06-28 16:56

好謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-28 16:57

不客氣的 ;希望能幫到你?

頭像
快賬用戶5262 追問 2023-06-28 19:24

那其他應收款員工怎么平掉?老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-28 19:25

你好;? 到時工資扣除就可以了。? 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款- 員工; 你不打算工資扣除哇?

頭像
快賬用戶5262 追問 2023-06-28 19:31

計提*月工資 借銷售費用工資 貸應付職工薪酬 支付*月工資 借應付職工薪酬 貸銀行存款 對嗎? 因為支付的時候貸銀行存款不就支付了嘛

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-28 19:33

你支付 的時候要扣除 員工的會費部分的哇 ; 你銀行存款 就減少金額了哦 ;? 比如計提100 工資; 會費有5. 銀行存款支付 95就行了。 扣除了 5? 繳納出去的哇。?

頭像
快賬用戶5262 追問 2023-06-28 19:35

工會費第三筆借其他應收款不就是收走的意思嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-28 19:38

你好;? 會費部分是員工來承擔的哇 ; 工會經(jīng)費才是公司承擔的;??

頭像
快賬用戶5262 追問 2023-06-28 19:44

我是說咱上面討論的支付會費 借其他應收款員工50不就收走了 怎么支付工資的時候又要來一次 借其他應收款員工50 這都多扣了吧 我們是只有工會經(jīng)費個人和企業(yè) 其他的沒有

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-28 19:46

你幫忙員工墊付的會費的哇 ; 你不從工資扣除的嗎 ? 那你等下科目不平衡了。??

頭像
快賬用戶5262 追問 2023-06-28 21:46

那都在借方 那不都多扣50了嗎老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-29 08:50

你好 ; 你 其他應收款50在借方; 你總的貸方去工資扣除 ;才能平衡這個科目?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學你好 工會經(jīng)費的嗎
2023-06-28
你好;總部沒有給你錢;? 你就只做 第一筆和第三筆的;? ?
2023-06-28
你好; 你先弄清楚 ; 你 總部到底撥款給你沒有; 撥款了金額多少 ;??
2023-06-28
你好; 你說下你業(yè)務 ;這個是你分公司這邊的工會經(jīng)費嗎 ?? ?
2023-06-28
你好,學員,這個應該是 借銀行存款200 貸其他應付款總部200 借其他應付款總部200 其他應收款員工50 貸銀行存款250
2023-06-28
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×