你好;總部沒有給你錢;? 你就只做 第一筆和第三筆的;? ?
收到總部打款社保費需還給總部 借銀行存款 貸其他應付款 計提社保 借銷售費用-社保 貸應付職工薪酬-社保 12號公戶自動扣費支付社保 借銷售費用-企業(yè)繳納社保 其他應收款-個人繳納部分 貸銀行存款 請問老師 我這樣寫對嗎?
1.收到總部打款社保費需還給總部 借銀行存款 貸其他應付款總公司 2.計提社保 借銷售費用-社保 貸應付職工薪酬-社保 第3題 12號公戶自動扣費支付社保 借銷售費用-企業(yè)繳納社保 其他應收款-個人繳納部分 貸銀行存款 請問老師 我這樣寫對嗎?
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個會計分錄其他應收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應收款租賃公司4500 貸其他應付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應付款總公司4500 給員工報銷 借其他應收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應收款期末余額里怎么還有這錢
分公司賬戶沒錢,需要像總部借錢支付員工6月份產(chǎn)生的工會費,6月已經(jīng)計提,借銷售費用200 貸應付職工薪酬工會費200 也是需要扣員工個人繳納部分50,企業(yè)繳納部分是200,這個錢需要先從總部借過來,然后支付給總部工會費總和250元,請問會計分錄怎么寫合適?工資什么的都是得先問總部借錢 借銀行存款 貸其他應付款總部 借應付職工薪酬工資 貸銀行存款工資費 這些之前都做過工資計提和支付會寫,那工會費怎么寫支付的分錄, 老師
收到總部用于支付工會費企業(yè)部分 借銀行存款200 貸其他應付款總部200 支付給總部6月產(chǎn)生的工會費 借應付職工薪酬工會費200 其他應收款員工50 貸其他應付款總部250 請問這樣對嗎?因為是先需要讓總部轉(zhuǎn)給本分公司工會費錢 還得收員工個人繳納部分的50 在轉(zhuǎn)給總部250 請問怎么寫合適? 請問會計分錄怎么寫才對?老師
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
肯定得他們給錢才能做第3筆老師 現(xiàn)在問題點是第三次貸方有人還說用銀行存款呢 所以我就想知道標準的答案是?
你好; 你第二筆收到了總部給你的200沒有 ;? ?如果 給你了。? 第三筆才是做銀行存款 貸方?
只要企業(yè)部分是不對的 應該要員工個人繳納和企業(yè)繳納總和250 現(xiàn)在這種情況 計提6月企業(yè)部分工會經(jīng)費 借銷售費用工會費200 貸應付職工薪酬工會費200 收到總部用于支付工會費 借銀行存款250 貸其他應付款總部250 7月的時候支付給總部6月產(chǎn)生的工會費 借應付職工薪酬工會費200 其他應收款員工50 貸銀行存款250 這個對嗎?
對的; 如果 是收到了款;在支付;? 就可以這樣做??
好謝謝老師
不客氣的 ;希望能幫到你?
那其他應收款員工怎么平掉?老師
你好;? 到時工資扣除就可以了。? 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款- 員工; 你不打算工資扣除哇?
計提*月工資 借銷售費用工資 貸應付職工薪酬 支付*月工資 借應付職工薪酬 貸銀行存款 對嗎? 因為支付的時候貸銀行存款不就支付了嘛
你支付 的時候要扣除 員工的會費部分的哇 ; 你銀行存款 就減少金額了哦 ;? 比如計提100 工資; 會費有5. 銀行存款支付 95就行了。 扣除了 5? 繳納出去的哇。?
工會費第三筆借其他應收款不就是收走的意思嗎?
你好;? 會費部分是員工來承擔的哇 ; 工會經(jīng)費才是公司承擔的;??
我是說咱上面討論的支付會費 借其他應收款員工50不就收走了 怎么支付工資的時候又要來一次 借其他應收款員工50 這都多扣了吧 我們是只有工會經(jīng)費個人和企業(yè) 其他的沒有
你幫忙員工墊付的會費的哇 ; 你不從工資扣除的嗎 ? 那你等下科目不平衡了。??
那都在借方 那不都多扣50了嗎老師
你好 ; 你 其他應收款50在借方; 你總的貸方去工資扣除 ;才能平衡這個科目?