你們支付給勞務(wù)派遣 對(duì)方給你開勞務(wù)發(fā)票 借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)貸其他應(yīng)付款勞務(wù)公司
老師好!我剛涉足建筑業(yè),現(xiàn)在一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目是建筑勞務(wù)分包,我們自己發(fā)民工工資。1、現(xiàn)在我使用的科目是新準(zhǔn)則的科目,合同履約成本-人工費(fèi),材料費(fèi)等,可以嗎?還是要按勞動(dòng)派遣的公司來做賬?2、勞務(wù)成本這個(gè)科目和合同履約成本-人工費(fèi)怎么區(qū)分?3、按照完工百分比來確認(rèn)收入,那么我發(fā)出去的工資難道也要按百分比來計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?4、我現(xiàn)在是 計(jì)提借:合同履約成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金(銀行存款),直接結(jié)轉(zhuǎn)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本-人工費(fèi),按照成本倒推確認(rèn)收入,希望老師給詳細(xì)分析,教我如何做好
您好老師,弱電安裝公司,項(xiàng)目人員的工資計(jì)提時(shí)不確定是哪個(gè)項(xiàng)目的,沒有計(jì)入工程施工,直接計(jì)處勞務(wù)成本可以不?就是計(jì)提工資時(shí):借:勞務(wù)成本,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后哪月有收入需要結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),做:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本,這樣可以嗎?
請(qǐng)問,建筑勞務(wù)公司是清包工形式承接的工程,現(xiàn)在把部分工程款分包出去后,出現(xiàn)了兩種做賬方式1、分包公司提供人員名單,建筑公司(總包方)以全員全額人員工資形式申報(bào)個(gè)稅,然后直接計(jì)入工程施工,貸方應(yīng)付分包方,個(gè)稅申報(bào)時(shí)再由應(yīng)付分包方轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬里。2、直接結(jié)算分包款,讓分包方開具建筑服務(wù)*建筑勞務(wù)發(fā)票,這樣直接計(jì)入工程施工,不用再申報(bào)個(gè)稅。請(qǐng)問這兩種方式哪種好?我個(gè)人感覺第一種是不對(duì)的,因?yàn)榧追绞侵苯哟蚩罱o分包公司,甲方應(yīng)付款雖然包含了我方分包出去的工程款,但是這一塊勞務(wù)結(jié)算甲方和乙方直接收付,我方只是在賬上過一道并且是給甲提交乙方的勞務(wù)人員名單等。所以我方申報(bào)個(gè)稅工資有虛增成本的嫌疑。不知我的理解對(duì)否,請(qǐng)老師解答。
老師,我一個(gè)建筑勞務(wù)公司,稅務(wù)局要求各班組組長(zhǎng)代開發(fā)票入賬,老板認(rèn)死說是自己的員工,要按工資薪金申報(bào)并申報(bào),現(xiàn)在的問題是,1-8月份我全部從對(duì)公賬戶上發(fā)了工資給70來號(hào)人。入賬的時(shí)候不計(jì)提,直接入到做: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工成本,貸:銀行存款嗎(假如以后要補(bǔ)票,這個(gè)就只要直接加多一張附件就可以了) 如果計(jì)提: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,我想問一下,接受勞務(wù)派遣的公司計(jì)提和發(fā)放工資時(shí)的處理。課程里講,如果是接受勞務(wù)的公司把工資打給派遣公司,那么就計(jì)入勞務(wù)費(fèi)。如果是接受勞務(wù)的公司直接把錢打給員工,那么就計(jì)入應(yīng)付職工薪酬。我們企業(yè)是打給勞務(wù)派遣公司的,但這樣做的,計(jì)提時(shí)按應(yīng)付職工薪酬,然后再把應(yīng)付職工薪酬計(jì)入其它應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)。我看有人解讀屬于《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第9條的規(guī)定》,哪一種是正確的?課程里是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
我們是旅客運(yùn)輸企業(yè),上面要求計(jì)提安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi),有點(diǎn)模糊,意思理解如下:1、2024年全年?duì)I業(yè)收入200萬,然后在2025年一月上賬開始計(jì)提,2000000乘以0.015除以12,每月計(jì)提2500元,對(duì)嗎?2、到2025年底等于計(jì)提30000元,使用安全經(jīng)費(fèi)時(shí),沖銷完就行了是嗎?等于不牽涉2025年的營(yíng)業(yè)收入,理解不知道對(duì)不對(duì)?請(qǐng)老師指正
出售B公司股票借:其他貨幣資金﹣﹣存出投資款420000交易性金融資產(chǎn)﹣﹣公允價(jià)值變動(dòng)20000投資收益10000貸:交易性金融資產(chǎn)﹣﹣成本450000同時(shí),將原計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益的金額轉(zhuǎn)入投資收益:借:投資收益20000貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益20000。這道題只有5個(gè)空,怎么填
1.2021年3月12日從證券市場(chǎng)上購(gòu)入B公司的股票,購(gòu)入價(jià)450000元,另支付交易費(fèi)用20000元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為1200。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個(gè)分錄)⑴_(tái)___⑵____⑶____⑷____2.2021年4月1日從證券市場(chǎng)上購(gòu)入C公司的債券,實(shí)際支付235000元,其中含有已到付息期、但尚未支取的利息5000元,另支付交易費(fèi)用6000元(普通發(fā)票)。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個(gè)分錄)⑸____⑹____⑺____⑻____3.2021年4月25日,甲公司收到上述C公司債券的利息5000元,存入銀行。⑼____⑽____4.2021年12月31日,上述B公司的股票公允價(jià)值為430000元。⑾____⑿____5.2021年12月31日,上述,C公司的債券公允價(jià)值為246000元。⒀____⒁6.2022年2月15日,甲公司將持有的B公司股票出售,售價(jià)為420000元,含交易費(fèi)用16000元和增值稅額960元,款項(xiàng)全部收歸銀行15.16.171819共5空7.計(jì)算上題轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
老師,4月申報(bào)繳納個(gè)稅的時(shí)候,因3月份工資表沒出來,無法申報(bào),之前查的時(shí)候說是可以在下月發(fā)放前申報(bào)截止期申報(bào),但是我現(xiàn)在五月申報(bào)的時(shí)候,累計(jì)收入只有3月的了,之前申報(bào)過的1-2月的工資累計(jì)不上了,怎么辦
內(nèi)賬怎么做啊收入成本全部按含稅的做?交稅的計(jì)入管理費(fèi)用?不計(jì)提工資,但折舊攤銷呢?還有什么區(qū)別?
老師,有礦業(yè)的課程學(xué)習(xí)嗎?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,總包方欠了我司好幾個(gè)項(xiàng)目的尾款,零零總總加起來大概有50萬左右,總包方用一套房子抵了我司欠款,房子是甲方抵給總包方,總包方又抵給我司,(房子是甲方開發(fā)的,房子未過戶),現(xiàn)在我們把這套房子40萬賣出了,房子直接甲方過戶給買房子的人,這筆錢買房人怎么打給我?,還是打到我公司賬,還是打給我個(gè)人?賬務(wù)怎么處理?
這道題應(yīng)該怎么做?答案也看不明白
房地產(chǎn)企業(yè),視同銷售表23行填過數(shù),2022年把前幾年的虧損都彌補(bǔ)了,2023年視同銷售23行也填過數(shù),2024年轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,視同銷售表27行是咋填?29行咋填?
公司買車沒有成本發(fā)票怎么做賬,分錄是啥
前輩做的是: 借:管理費(fèi)用——職工薪酬 管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)派遣管理費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 借:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:銀行存款
這個(gè)是因?yàn)榇髸?huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎
沒看懂 他這個(gè)收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票做的這個(gè)嗎 是的話不對(duì) 不能做工資 做的事勞務(wù)費(fèi)