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老師,您好!增值稅申報(bào)表的本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù),那我是要申請(qǐng)退稅嗎

2024-09-18 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-18 11:21

您好,可以留底,下次用來抵扣

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快賬用戶7246 追問 2024-09-18 11:23

好的,是提交了申報(bào)就行嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-18 11:24

是的,是的,提交了就可以

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您好,可以留底,下次用來抵扣
2024-09-18
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
2023-04-04
你好,同學(xué)。 應(yīng)退補(bǔ)稅為負(fù)數(shù),就表示之前有多交的稅。
2020-03-09
你好? 你們這個(gè)是多繳納的金額的話? 那你原來都已經(jīng)做了繳納分錄。? 不需要單獨(dú)做了??
2021-05-20
你好,那不可以申報(bào)的啊
2021-03-04
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