你好,同學。 應退補稅為負數(shù),就表示之前有多交的稅。
老師,公司延期申報預繳了增值稅,本期申報28欄填寫后,應補退稅額為負數(shù)。那附加稅是按0申報,應補退稅額為0,還是計稅依據(jù)為0,預繳欄次填寫預繳的附加稅,應補退稅額為負數(shù)?
老師好!建筑公司8月外地預交了稅款,開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進項稅額大于銷項稅額,今天填寫申報表不用繳納增值稅,想問老師外地預交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應補(退)稅額”就是負數(shù)了
建筑行業(yè)異地要預繳增值稅,填問增值稅申報表認證了進項發(fā)票,最后行應補退稅是負數(shù),負的預繳那個金額,直接申報嗎,后期又怎么處理呢
在累計預扣法下,編制公司內(nèi)部個人所得稅計算表時,當已預扣預繳稅額大于累計應預扣預繳稅額時,通過計算得出本期實際應預扣預繳稅額為負數(shù),此時本期實際應預扣預繳稅額這欄應該填寫負數(shù)還是填寫0?填寫負數(shù)會不會影響下期數(shù)據(jù)?
你好老師,小規(guī)模公司從稅務局代開專票,增值稅附加稅都已交,增值稅報表因為已交稅顯示應補退稅額為0,那附加稅報表也跟著為0,還需要把附加稅表得增值稅填上嗎,后邊把已交附加稅數(shù)額填上,還是按自動生成的,直接為0啊
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應付款,然后找票進來付錢,借,其他應付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎