你們公司食堂對外提供餐飲服務,需先明確是否具備餐飲服務資質(zhì)。若不具備,不能對外開具專票。如具備資質(zhì),應按餐飲服務稅率(通常為6%)開具發(fā)票。若無發(fā)票來源,可要求供應商補開或提供合規(guī)收據(jù)。否則,因未取得合法進項稅額抵扣憑證,對外開具專票可能涉及稅務風險。建議咨詢專業(yè)財稅顧問確保合規(guī)操作。
我們公司招大批員工,有客戶給我們提供員工,但要返利,這個客戶是又是個人,他能請稅務局代開發(fā)票給我們公司嗎?如果能開稅率是多少,我們公司是一般納稅人,這個票開來我們可以抵扣嗎?
老師,有一個公司請我們的老師去給他們公司培訓,支付給我們培訓費,對方是個人轉(zhuǎn)到我們賬戶,我們給他們開什么發(fā)票呢,內(nèi)容開票,現(xiàn)代服務,培訓費可以嗎。還是非學歷教育教育培訓費還是非學歷教育培訓服務費呢。如果對方付款到我們私戶還能給他開發(fā)票嗎。這個帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢
老師,早上好。.我想問一下,我們公司有個外籍員工。他國外的獨資企業(yè)和我們公司簽訂合同,這位員工作為他們公司的專家給我們提供咨詢服務 活動,國外公司開發(fā)票給我們,但是我們直接打款給這位員工,這樣會不會有什么問題的,如果沒問題的話,和他們簽合同和叫他們開發(fā)票需要注意什么的?
老師我們是勞務公司,派遣員工在派遣單位食堂吃飯怎么給對方開發(fā)票,對方食堂采購的食品款可以直接支付給我們嗎?由我們在支付給食品供應商可以嗎? 這樣的業(yè)務開票內(nèi)容是什么?可以這樣嗎?
老師,我們有家供應商注銷了,但是他還欠我們300萬的發(fā)票沒開,對方說能不能用他們其他公司補開給我們。如果這樣可以操作的話,需要什么補充資料在稅務上是認可的呢
老師,幫我看一下44題題目給了利潤總額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)收入費用嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)那損益類期末有余額,這種可以嗎
每月,報稅,代賬公司要銀行流水是干什么用的?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,支付公司的房租,需要對方開票嗎?
老師,幫我看一下第44題題目給了利潤總額,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)收入和費用嗎
老師好、同一家公司、已經(jīng)采用了預收帳款一某公司、本著一預到底的原則:現(xiàn)在需要預付一筆貨款給對方、采用什么科目比較合適呀、辛苦老師指點一下、謝謝
老師去年我單位培訓,收到發(fā)票錯誤今年重開,去年已做賬務處理,今年重開的發(fā)票怎么處理
老師,A股東的全部股權轉(zhuǎn)讓給B股東了。但是A股東實繳了5000.請問股權轉(zhuǎn)讓后賬怎么做?目前賬上借:銀行存款50000 貸:實收資本A股東
老師,請問一下工商年報的網(wǎng)址在學堂哪里可以找到,我找了一下沒找到
老師您好,異地預交了增值稅之后,我現(xiàn)在填寫的本月實繳的增值稅報表,我的數(shù)字沒有自動帶出來,我現(xiàn)在自己填,填的時候附表4上面填寫本期數(shù)是不是要把增值稅和增值稅附加稅全部都加起來填上還是光填寫一個增值稅的金額
老師,300萬股權轉(zhuǎn)讓需要有多少的費用?利索是負數(shù)
老師,如果開具餐飲服務發(fā)票,那開票內(nèi)容寫什么呢?另外我們采購菜是沒有發(fā)票的,我們正常記賬,匯算清繳時這些納稅調(diào)增,然后正常給對方開專票可以嗎?
開餐飲服務發(fā)票,內(nèi)容應包括服務名稱、數(shù)量、單價、金額、稅率及稅額。關于無發(fā)票采購,應保存好采購記錄和支付憑證作為備查。記賬時需調(diào)整并確認成本,確保財務數(shù)據(jù)準確。給對方開具專票時,需注意已調(diào)整的成本影響稅負計算。建議定期與稅務顧問溝通,確保財務處理符合稅法規(guī)定。