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老師去年我單位培訓(xùn),收到發(fā)票錯誤今年重開,去年已做賬務(wù)處理,今年重開的發(fā)票怎么處理

2025-06-15 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-15 15:35

您好,把去年紅沖的做負數(shù)分錄,然后再做正數(shù)分錄

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快賬用戶6420 追問 2025-06-15 15:35

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-15 15:37

不客氣,很高興幫你

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相關(guān)問題討論
您好,把去年紅沖的做負數(shù)分錄,然后再做正數(shù)分錄
2025-06-15
你好,紅沖的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 重新開再做收入分錄 紅沖之后,重新開具發(fā)票,不需要納稅
2021-03-19
借利潤分配未分配利潤, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)收賬款, 借應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 一個是紅沖的,一個是正確的
2022-04-28
借應(yīng)收票據(jù) 負數(shù),貸應(yīng)收賬款 負數(shù)
2021-03-16
您好 開紅字發(fā)票紅沖當期收入。 收入的分錄不變,金額用負數(shù)。
2021-02-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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